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- 本资料来自 448 - 一、2004年上半年销售计划 第三十页,共六十二页。 - 本资料来自 448 - 第一轮 第三十一页,共六十二页。 - 本资料来自 448 - 第三十二页,共六十二页。 - 本资料来自 448 - 第二轮 第三十三页,共六十二页。 - 本资料来自 448 - 第三十四页,共六十二页。 - 本资料来自 448 - 第三轮 注:视实际销售情况需要,此轮房源推出也可分为两批进行 第三十五页,共六十二页。 - 本资料来自 448 - 第三十六页,共六十二页。 - 本资料来自 448 - 第四轮 注:F3幢为一梯三户,共48套,F4幢为一梯二户,共32套 第三十七页,共六十二页。 - 本资料来自 448 - 第三十八页,共六十二页。 - 本资料来自 448 - 二、2004年上半年销售目标 第三十九页,共六十二页。 - 本资料来自 448 - 2004年2-6月总销售目标为8-10万m2 2004年2-6月总回款额3-4亿元 A、B、C组团整体销售率达到85%;其中B、C组团跃层完成50%以上销售 D、E组团整体销售率达到70%以上 F组团达成销售面积1-2万m2 总体目标 第四十页,共六十二页。 - 本资料来自 448 - 阶段性目标 2004年2月份,完成销售目标80-100套 2004年3-6月,月均实现销售目标100-150套 第四十一页,共六十二页。 - 本资料来自 448 - 三、2004年上半年推广计划 第四十二页,共六十二页。 - 本资料来自 448 - 推广目的 保证2004年上半年度8-10万m2销售任务及月均100余套销售目标的实现 每月的客户拜访量必须保证在500-1000位 每周新增客户量应在100-200位套 第四十三页,共六十二页。 - 本资料来自 448 - 媒介投放比例及预算: (按8万m2销售面积,均价3800元2计) 项目预算总成交量:3800元/平方米*80000平方米=30,400万元 项目媒介投放比例:30,400万*1.8%=547.2万元 费用预算 第四十四页,共六十二页。 - 本资料来自 448 - 翠岛花城年度营销报告2003年下半年度营销回顾·2004年上半年度营销计划 第一页,共六十二页。 - 本资料来自 448 - 回顾篇 2003.6.—2004.1. 第二页,共六十二页。 - 本资料来自 448 - 一、2003年销售状况分析 第三页,共六十二页。 - 本资料来自 448 - 销 售 概 况 可售房源数: 914套 实现销售数: 655套 总销售面积:84,441.18m2 总销售额:331,351,834元 总回款额:248,000,000元 总销售率: 71.6% 总回款率: 74.8% 第四页,共六十二页。 - 本资料来自 448 - 各组团销售状况一览 第五页,共六十二页。 - 本资料来自 448 - 第六页,共六十二页。 - 本资料来自 448 - A组团销售状况一览 说明:除A7、A9幢水景住宅保留较多外,A组中的A2幢余留较多,有9套未售,原因为:A2幢位居整个园区最西南角,且紧靠马路边,区位是制约其销售的主要因素,而与A2幢同样靠近路边的A1幢因靠近南大门,出入方便,而相对好销。 注:截至提案,A2幢已基本销售完毕,现实际仅余1套未售。 第七页,共六十二页。 - 本资料来自 448 - 第八页,共六十二页。 - 本资料来自 448 - B组团销售状况一览 第九页,共六十二页。 - 本资料来自 448 - 第十页,共六十二页。 - 本资料来自 448 - C组团销售状况一览 第十一页,共六十二页。 - 本资料来自 448 - 第十二页,共六十二页。 - 本资料来自 448 - 销售均价走势 (以房源推出时间为序) A组团:(单位:元2) 第十三页,共六十二页。 - 本资料来自 448 - C组团:(单位:元2) 第十四页,共六十二页。 - 本资料来自 448 - B组团:(单位:元2) 第十五页,共六十二页。 - 本资料来自 448 - 剩余房源构成分析 第十六页,共六十二页。 - 本资料来自 448 - 第十七页,共六十二页。 - 本资料来自 448 - 1. 销售态势良好,目标基本达成。 翠岛花城2003年11月开始正式销售,截至2004年1月,实际销售期为3个月,总计推出可售房源914套,已售655套,实现销售率71.6%; 如不将A7、A9、B1、B2、B3 等5幢水景保留住宅纳入统计,可售房源为689套,已售577套,实际完成销
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