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附件 2
公立医院年度财务分析报告模板
为进一步提升公立医院经济管理水平,客观反映医院的财务状况及营运成果, 为医院管理者和主管部门提供决策支持,根据《公立医院财务报告制度暂行办法》、
《医院会计制度》及《医院财务制度》等相关规定,我们对*年*月*日至*年*月*日医院会计报表(或者 20**年度医院财务决算报告)及相关财务会计资料在核对无误后, 进行了财务分析,出具如下财务分析报告:
一、医院基本情况
****医院(以下简称医院)是***直属医院,是**型**级**等综合医院(或专科医院),始建于***年,注册地址:***,注册资本:***,现任法定代表人:***。医院现有**个院区,编制床位***张,总建筑面积***平方米。
表 1 医院基本情况表
项目名称
项目名称
本期数
上期数
增减变动比率%
①
②
(①-②)/②
×100%
科室数
临床科室数
医技科室数
编制人数
平均在职职工人数年末在编在职人数合同制人员人数年平均离退休人数编制床位
平均开放床位
年末实际开放床位诊疗人次数
其中:门急诊人次数实际开放总床日数
实际占用总床日数出院者占用总床日出院人数
截至 20**年**月**日,医院设有临床和医技科室***个,与上期比较,增加(或
减少)***个科室,主要原因是:
截至 20**年**月**日,医院平均在职职工***人,与上期比较,增加(或减少)
***人,在编人员**人,增(减)**人;合同制人员**人,增(减)**人;离退休人员
**人,增(减)**人;临时工**人,增(减)**人。
截至 20**年**月**日,医院编制床位***张,与上期比较,增加(或减少)***张, 原因: ;平均开放床位**张,增(减)**张;年末实际开放床位**张,增(减)
**张。诊疗人次**人次,增(减)**人;实际开放总床日数**,增(减)**;实际占 用总床日数**,增(减)**;出院人数**人,增(减)**人。
二、财务状况
截至 20**年**月**日,医院编报了会计报表(或财务决算报告)。医院主要财务状况如下:
(一) 预算批复情况。
表 2 预算批复情况表
本期金额(万
本期金额(万
增减变动比率%
上期金额(万元)
项目名称
元)
(①-②)/②
②
①
×100%
总收入
总支出
基本支出
项目支出
本期金额(万
本期金额(万
增减变动比率%
上期金额(万元)
项目名称
元)
②
①
(①-②)/②
×100%
财政拨款预算
财政基本支出
人员经费
公用经费
财政项目支出
根据**卫生计生委《关于批复**年预算的通知》(文件号),20**年医院预算批复
情况如下:
总体收支预算。医院预算收入***万元,预算支出***万元,其中:基本支出** 万元、项目支出**万元。
财政拨款预算。医院财政拨款支出预算***万元,其中:财政基本支出预算 ** 万元(人员经费***万元、公用经费***万元)、财政项目支出**万元。
新增资产配置预算。医院新增资产配置预算**万元,其中:车辆购置**辆**万 元、200 万元以上大型设备购置**台套**万元。
政府采购预算。医院政府采购预算**万元,其中:基本支出政府采购预算**万 元,项目支出政府采购预算**万元(包含进口货物预算**万元)。
绩效评价试点项目。本年******项目被财政部门确定为绩效评价试点项目。绩 效考核目标主要为:****。
(二)资产负债情况。
截至 20**年*月*日,根据医院会计报表(或财务决算报告)中资产负债表(表号)反映,医院资产负债情况如下:
表 3 医院资产负债情况表
本期金额(万
项目名称 元)
①
资产总额
其中:货币资金
应收医疗款存货
长期投资固定资产在建工程
负债总额
其中:应付账款
上期金额(万元)
②
增减变动比率%
(①-②)/②
×100%
本期金额(万
本期金额(万
增减变动比率%
上期金额(万元)
项目名称
元)
②
①
(①-②)/②
×100%
预收医疗款
其他应付款
长期借款
净资产总额
资产情况。医院资产总额**万元,比期初增(减)**万元,其中:货币资金**
万元,比期初增(减)**万元;应收医疗款**万元,比期初增(减)**万元;待摊费 用**万元,比期初增(减)**万元;固定资产**万元,比期初增(减)**万元;长期 投资**万元,比期初增(减)**万元;在建工程**万元,比期初增(减)**万元;待 处理财产损溢**万元,比期初增(减)**万元。
负债情况。医院负债总额**万元,比期初增(减)**万元,其中:短期借款** 万元,比期初增(减)**万元;预收医疗款**万元,比期初增(减)**万元;应付账款**万元,比期初增(减)**万元;其他应付款**万
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