医院业务、办公经费项目报销审核流程.docxVIP

医院业务、办公经费项目报销审核流程.docx

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医院业务、办公经费项目报销审核流程 1 2 3 4 5 6 在付款凭证上加盖“现金付讫”或“银行付讫”戳记办理支付后,收款人在付款凭证的收款人处签名部门负责人核对审批项目结束后整理相关支付凭证,附在“业务、科研经费项目报销申请单”后面,提交审批在进行业务培训交流、出差公干、课题研究前须提交相关的批准证明 在付款凭证上加盖“现金付讫”或“银行付讫”戳记 办理支付后,收款人在付款凭证的收款人处签名 部门负责人核对审批 项目结束后整理相关支付凭证,附在“业务、科研经费项目报销申请单”后面,提交审批 在进行业务培训交流、出差公干、课题研究前须提交相关的批准证明 选择合适支付方式办理货币资金支付手续复核付款凭证票据金额与报销金额是否相符,票据是否合法有效、在报销范围内审核批准证明有效性,以及是否与年度计划相符,是否是预算内项目 选择合适支付方式办理货币资金支付手续 复核付款凭证票据金额与报销金额是否相符,票据是否合法有效、在报销范围内 审核批准证明有效性,以及是否与年度计划相符,是否是预算内项目 审批 审批 讨论审议 讨论审议 审批审批 审批 审批

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