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合同审批及印章使用程序.pdfVIP

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说明: 1.此份为试运行文件,该文件负责人为行政部部长,主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导、问题 点收集、处理; 2.运行过程中若同旧文件有冲突时,一律依本文件执行。 文件编制/更改一览表 版本 编制/更改内容 日期 编制/更改人 A/0 文件试运行 评 审 栏 供应 管理 销售 制造中心 中心 中心 中心 总 稽 经 核 生 生 生 质 工 设 电 安 供 采 人 行 财 销 中 产 量 艺 全 力 办 心 调 产 产 管 技 备 器 环 应 购 资 政 务 售 一 二 度 理 术 保 源 会 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 签 1 1.0 目的 规范公司销售部、供应部和采购部的合同审批程序,规范公司的印章使用。 2.0 适用范围 本文件适用于**有限责任公司销售合同、大宗原材料采购合同和其它物料采购合同的起草、 复核、审批和签核盖章的全过程,以及其它涉及印章使用的事务。 3.0 职责 3.1 行政部负责本程序的制定和监督执行。 3.2 销售部、供应中心、管理中心、总经理及董事长负责本程序的执行。 4.0 程序 4.1 销售合同的审批程序 步骤 具体程序 需确认的内容 负责人 备注 根据谈判需要,重 与客户谈判沟通后,将合作信息报总经理、董 点客户需总经理和 1 确认合同初稿 事长初步确认,依据达成的合作意向,确认合 销售部部长 董事长参与客户沟 同初稿。 通。 确认单价、付款方式及合同条款是否符合公司 或由财务部部长报 2 复核 财务管理制度,有需要时提出合同修改建议给 财务部部长 总经理确认授权的 法律顾问。

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