社会责任 内审计划.doc

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2020年度内部审核计划 日期:2020年8月5日 审核目的:为确保公司的社会责任管理体系符合SA8000:2014标准要求,为申请认证提供自我申明合格基础。 审核范围:覆盖认证范围内的公司各单位相关管理活动。 审核依据:SA8000:2014、公司社会责任管理体系文件、客户要求、相关方要求、法律法规要求及其他相关要求。 月份 部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 管理层 ■ 行政部 ■ 财务部 ■ 市场部 ■ 注:□为计划,■为实施 核准: 编制: QR:MR-001(A/0) 内部审核实施计划 编号:NS-001 日期: 2020年8月5日 审核目的 为确保公司的社会责任管理体系符合SA8000:2014标准要求,为申请认证提供自我申明合格基础做检查。 审核依据 依据SA8000:2014标准条款、公司管理体系文件、客户要求、相关方要求、法律法规要求及其他相关要求。 受审部门 公司各部门 部门负责人:各部门主管 审核日程 8月10日 审核范围:覆盖认证范围内的公司相关管理活动。 审核组长 赵建飞 审核员--张璇 时 间 部 门 审 核 要 素 审 核 员 8:30-9:00 各部门 首次会议 所有审核员 9:00-12:00 管理层 1.0、2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0 张璇 9:00-12:00 行政部 1.0、2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0 赵建飞 13:30-17:00 市场部 1.0、2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0 周家林 13:30-17:00 财务部 1.0、2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0 赵建飞 17:00-17:30 各部门 末次会议 所有审核员 核准: 编制: QR:MR-002(A/0)

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