SQ公司内部财务控制体系研究的中期报告.docxVIP

SQ公司内部财务控制体系研究的中期报告.docx

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SQ公司内部财务控制体系研究的中期报告 本次研究旨在分析SQ公司内部财务控制体系,探讨其现状和存在的问题,并提出改进建议。 一、研究方法 本次研究采用问卷调查、个案分析、文献研究等方法,具体包括以下步骤: 1.设计问卷:设计针对SQ公司内部财务控制体系的问卷,包括会计准则、审计报告、内部审计、资产管理、风险控制等方面。 2.发放调查问卷:通过邮件、微信等途径为SQ公司员工发放问卷,收集员工对公司内部财务控制体系的评价和建议。 3.个案分析:将SQ公司过去一段时间内的财务报表进行分析,分析其财务控制体系的状况。 4.文献研究:查阅相关财务管理方面的文献,分析SQ公司财务控制体系的国内外发展趋势和最佳实践。 5.分析问卷结果:根据问卷结果、个案分析和文献研究,对SQ公司内部财务控制体系进行评价和分析,并提出改进建议。 二、研究结果 1.财务会计准则:SQ公司的会计准则遵循中国会计准则,但在应用过程中存在一些疏漏,例如未及时更新会计政策。 2.审计报告:SQ公司的审计报告一直保持着高标准,在时间限制下完成审计,并得到了审计师的高评价。 3.内部审计:SQ公司内部审计存在一定的问题,例如审计范围不够广泛,审计人员专业水平不高等。 4.资产管理:SQ公司对资产管理比较严格,但缺乏信息系统支持,管理效率有待提高。 5.风险控制:SQ公司对风险控制做得比较好,但存在一些风险没有被重视,导致公司的经营不够稳定。 三、改进建议 1.加强会计准则的执行。 2.加强内部审计的管理和监督,提高审计人员的专业水平。 3.建立信息系统支持的资产管理体系,提高管理效率。 4.加强对风险的分析和控制,在风险管理上更加有效。 5.加强培训和知识共享,提高员工对财务控制体系的认识和应用能力。 以上是本次研究的中期报告,我们将在后续研究中对改进建议进行具体的实施方案设计和效果评估,并不断完善和优化研究方法和过程,以期得出更加精准和有效的结果。

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