设备验收管理制度.doc

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设备验收制度 1目的 为加强设备验收过程的管理,确保设备验收工作合理、高效的开展,结合 现状,特制订本制度。 2范围 2.1 生产外协及自制设备、安装、检验等设备的验; 2.2设备在单价在人民币2000元以上的设备(含2000元),需要对设备进行验收程序。 3 验收组织 3.1 设备验收工作实行到货验收、设备内部验收、最终验收三个阶段管理; 3.2 设备到货验收由采购部门负责组织,设备内部验收及最终验收由生产部设备管理员负责组织。 3验收的内容和标准 3.1外协设备到厂验收阶段(自制设备不需要本阶段)。 3.1.1设备外观、包装情况、设备名称、型号规格、数量等是否满足合同要求。 3.1.2发货清单是否与实物相符,配套配件、附件、备件、工具、说明书、光盘及其它资料是否齐全,以及其他资料是否齐全,有无缺损。 3.2内部验收阶段 设备安装调试完毕后,能够正常运行。 3.3最终验收阶段 3.3.1设备已达到合同约定的工艺技术要求和指标。 3.3.2设备的产能、操作性能、安全稳定性能、排放物已符合合同设计要求。 3.3.3设备的主体及配套部件完整、设备资料齐全、备用零件齐全。 4设备验收流程 4.1 新设备到货后,采购部组织设备管理员、使用部门进行设备到货验收(必要时设备供应商需参加);采购部需做好详细记录,对严重锈蚀、破损等情况,做好拍照或图示说明,作为向供应商交涉、索赔的依据,不需要安装的备件、附件、工具由采购部办理入库手续 4.2 采购部对在验收过程中出现的问题必须及时与厂家人员进行交涉,限期解决。 4.3采购部组织填写《设备到厂验收清单》。 4.4 设备具备内部验收条件后,由采购部提出书面验收要求,设备管理员在接到通知后3个工作日内组织完成设备内部验收工作,并组织填写《设备内部验收单》。 4.5设备具备最终验收条件后,由设备管理员组织采购部、技术部、使用部门、安全委员会及设备供应商按照合同要求和标准进行最终验收,并填写《设备最终验收单》。 4.6 最终验收需有相应的运行记录,符合设计及合同要求的可以签字确认。 4.7 自制设备、不需要安装、运行的设备,内部验收和最终验收可一并进行。 附1、设备到厂验收单 2、设备内部验收单 3、设备最终验收单 ******** 设备到厂验收清单 部门: 日期: SCJL-1-001 序号 出厂编号 设备名称 规格型号 台数 清点人 放置地点 备注 使用部门意见签字 采购部意见签字 设备管理意见签字 ******** 设备内部验收单 内验收单号( )第( )号 使用部门 验收日期 设备名称 供应厂商 验收项目  分项结果 技术性能参数       设备运行情况及意见     参加验收人员签名   使用部门 负责人(签字): 年 月 日   技术部 负责人(签字): 年 月 日   生产部 负责人(签字): 年 月 日   采购部 负责人(签字): 年 月 日   副总经理 负责人(签字): 年 月 日   ******** 设备最终验收单 验最单号( )第( )号 使用部门 验收日期 设备名称 供应厂商 验收项目  分项结果 技术性能参数       验收小组验收结论及意见     参加验收人员签名   使用部门 负责人(签字): 年 月 日   基建指挥部 负责人(签字): 年 月 日   技术部 负责人(签字): 年 月 日   财务部 负责人(签字): 年 月 日   生产部 负责人(签字): 年 月 日   营销部 负责人(签字):

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