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- 2023-12-09 发布于上海
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公司材料管理流程
一、材料采购申请
各个工地项目负责人及核算员根据工程实际需要,开工前预算工程材料消耗量,至少提前一周申请,填写《工程材料计划单》(样式付后),报项目负责人审批。
二、采购申请办理
《工程材料计划单》工程部审批完成后转交供应部,供应部汇总各个工地计划单结合库存状况填写申请购买材料数量清单,并联系至少三家供应商进行采购招标,招标由供应部,工程部,技术部共同负责。
招标完成后,提供书面材料报总经理审批,审批通过由技术部拟定采购合同,并且相应部门审阅会签。
对于价值大或供应周期长的材料,技术部、工程部等相关部门应协助供应部进行市场询价,一旦发现价格波动,及时汇报工地负责人,第一时间调整合同定价。
三、材料验收及入库
采购材料到达公司后,材料员必须当场验收、当场开票,由仓库管理员验收并入库。填写入库单并交给供应部,供应部整理入库单和发票转交财务,财务根据入库单和发票记原材料入库明细
账。
由供应部采购材料直接发往工地的,由工地负责人及时填写
《工地材料验收单》(样式附后)并传真或邮寄回供应部,供应
部再转交仓库开具入库单和出库单。供应部整理入库单和出库单并随发票一起提供财务报账。
由工地自行的零星材料采购,由财务按月转交《工地材料验收单》的复印件给仓库,仓库据此开具入库单和出库单并设单项工程材料明细账进行登记。
四、 仓库材料实际领用
仓库根据各个工地的《
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