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货币资金管理制度
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颁布日期:2019年01月10日实施日期:2019年01月25日
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货币资金管理制度
第一条库存现金管理制度
为了严格财经纪律,本公司依照国家相关法律、法规及企业实际情况,制定本制度:
1、出纳应做到日结月清,每天下班前清点一次库存现金,并与日记账核对相符,资金保管人员不得挪用公司现金,不得白条抵库,财务部必须定期或不定期盘点库存现金。
2、现金支付范围为:职工工资、津贴及奖金、差旅费、向个人采购物资的价款,结算起点以下的零星开支。其他款项的支付均采用支票、汇票等形式支付,不得直接支付现金。
3、出纳到银行提取大额现金,必须有二人以上的人员前往办理。
4、公司职工借款,必须经公司相关授权人员签字,并由签字人负责此款项的跟踪和追回。
5、一切现金收支,均需附有原始凭证为据,并经相关部门领导的审批。
6、现金收付及保管只能由出纳负责处理,严禁未经授权人员办理和直接接触公司现金。
第二条银行存款管理制度
1、银行账户应依照国家相关制度开设,并经公司相关领导批准,银行账户不得提供给外单位或个人使用。
2、银行账户印鉴及网银Ukey应由二人以上进行分管,印鉴及网银Ukey保管人临时出差时,可由其委托他人代管。
3、严格资金使用审批程序手续,会计人员对一切审批手续不完善的资金支出事项,应拒绝办理。
4、严格按合同规定的期限付出款项,不得早付或迟付,也不得改变支付方式与用途。
5、财务部门付出款项一律按付款审批单办理,资金支付审批时,批件后面应附有相关的发票、合同、送货单、入库单等单据。
6、借出支票,应有相关领导审批,在经办入签字后,在支票上写明用途、金额和日期,并于3日内到财务部门报销。
文件修定履历表
版本
日期
修订描述
修订者
A/0
2019.01.25
初版发行
XXX
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