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纯化水系统质量风险识别及控制

一、 目的

1、 为降低和控制车间纯化水系统相关的风险立有效的纯化水系统质量控

制体系,提高产品质量提供风险分析参考。

2、 为设计单位提供风险分析参根便设计单位采取适当设计措施以规避或

将风险控制在可以接受的范围内,更好地设计出符合生产工艺和要求的纯化水系统,减少可能的设计缺陷。

3、 为车间纯化水系统的验证确认活动提供风险分析参考。

4、 为车间纯化水系统日常运行和产品的质量控制提供风险分析参考。

二、 适用范围:纯化水系统的设计,安装,使用,验程过

三、 定义:

风险:是危害发生的可能性及其危害程度的综合体。

风险管理:即系统性的应用管理方针、程序实现对任标的风险分析、评价和控制。

风险分析:即运用有用的信息和工具,对危险进行识别、评价。

风险控制:即制定减小风险的计划和对风险减少计划的执行,及执行后结果的评价。

四、 风险识别内容

4?1、风险评估

风险由两方面因素构万风险评估是基于对危害发生的频次和危害程度以及可控测度三方面考虑而得出的综合结论。

4.1.1风险产生的后果即危害的严重程度(S)

严重程度

第1级可忽略

第2级:微小

第3级:中等

第4级严重

第5级:毁灭性

4.1.2风险发生的概率R)

第1级:稀少发生频次小于每十年一次

第2级:不太可能发生发生频次为每2年一次)

第3级:可能发生发生频次为每月一次

第4级:很可能发生发生频次为每周一次

第5级:经常发生几乎每次都可能发生

4.1.3风险发生时的可预知性(D)

第1级:不可能预知

第2级:不太可能预知

第3级可能预知

第4级:很可能预知

第5级:完全可预知

4.2风险识别

项目

风险源

风险详述

风险可能导致的结果

风险

严重

程度

风险

发生

概率

风险

可预

知性

1

原水

原水质量低含有大量泥砂,浑

过滤器内石英砂使用期限缩短进入活性炭过滤器的水质下降

1

4

5

2

石英砂过

滤器

过滤器损坏

石英砂进入活性炭过滤器中降低活性炭过滤器效果,也可能损坏阀门

2

1

1

1

3

活性炭过滤器

过滤器损坏

活性炭进入软化器中,使软化器不能正常工作

:2

1

1

4

软化器

再生装置故障

无法再生影响一级水质

3

2

2

软化器泄漏

未经软化的水进入一级反渗透膜,使一级水不

3

1

1

合格,也可能损坏一级膜或一级泵

5

一级水泵

向外渗漏

一级水泵不能开启

1

1

4

压力不稳

一级水质不稳也可能损坏一级膜

3

1

1

6

一级反渗透装置

向外渗漏

一级浓水压力降低

1

2

1

反渗透膜损坏

一级水电导率超标,不合格,

4

2

1

期使用或长时间放置后染菌

纯化水菌落数超标,影响产品质量

4

2

5

7

一级储水罐

臭氧消毒时阀门泄漏或未关严

一级膜被氧化损坏

4

4

5

8

加碱系统

碱管堵

塞或泵损坏

纯化水电导率不合格,PH值超标

4

4

5

9

二级水泵

向外渗漏

二级水泵不能开启

1

1

4

压力不稳

二级水质不稳也可能损坏二级膜

3

1

1

10

二级的渗透装置

向外渗漏

二级浓水压力降低

1

2

1

反渗透膜损坏

二级水电导率超

标,不合格,

4

2

1

期使用或长时间放置后染菌

纯化水菌落数超标,影响产品质量

4

2

5

11

储水罐

臭氧消毒时阀门泄漏或未关严

二级膜被氧化损坏

4

4

5

12

电导率仪

三台电导率仪精度不一致

电导率测量数值发生偏差纯化水质量下降

3

2

5

成品水电导率仪损坏或因其它原因未工作

不合格水进入储水罐,影响产品质量

4

2

5

13

流量计

浮子脱落

无法监测流量

1

1

1

14

循环泵

电机损坏

纯化水无法循环

3

1

1

15

紫外灯灭

菌装置

灯管损坏

无法灭菌使纯化水菌落超标

4

2

5

16

精密过滤

滤芯损坏或堵塞

使预处理水或纯化水杂质增加,

3

2

3

17

喷啉装置

喷头不转

储水罐清洗不彻底

3

3

5

18

输水管路、阀门

向外漏水

纯化水流失影响水压

1

3

5

消毒时向外泄漏臭氧

使臭氧压力不够消毒不彻底危害人身安全

4

3

5

19

储水罐液位计

液位计失灵

无法监测水位可能导致储水罐水量过多或过少

2

2

5

20

人员

人员未经培训或培训不到位导致错误操作

影响纯化水水质使药品生产受到污染或损坏水系统

4

2

5

人员疲

劳导致

误操作

4

2

5

五、风险控制规程:

5.1降低风险的计划

5.11. 在实施的准备阶段,对所有相关的文件均进行了一次核查,

以确保文件的准确性

5.12 对相关的操

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