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审计主管的基本职责

职责:

1、协助制定、实施年度审计计划,对公司及下属实体经济活动的真

实性、合法性和有效性进行审计,协助编制审计方案、出具审计报告以及

对审计处理意见的落实。

3、协调外部审计工作对接,协助开展内审与内控方面的专业培训。

任职资格:

1、熟悉国家有关财经法规和企业会计准则;精通企业内部审计准则、

内部控制规范、审计与内控工作方法及流程;熟练应用办公软件(WORD、

EXCEL、VISIO、POWERPOINT等)

2、有CIA、CPA、中级审计(会计)师以上资格者优先。具备2年以上

相关工作经验,有国内领先会计师事务所、上市公司内审或内控部门从业

经验者优先;有业务流程搭建或风控合规管理经验者优先。

职责:

1、完成所负责区域的各类审计工作,如高新认定、双软、四板及新

三板等;

2、办事处人员管理,以及与总部审计经理的沟通协调;

3、全面负责办事处的所有相关事宜。

任职资格:

1、会计或审计专业毕业;

2、具备良好的沟通以及团队协作精神;

3、正直诚实,工作态度积极,责任心强;

4、良好的语言、文字表达能力,熟练运用MicrosoftOffice办公软

件。

5、有会计或审计经验优先录用;CPA通过一门及以上者优先录用。

职责

1、参与年度审计的编制和部门工作规划的拟定工作;

2、参与制定、完善内部审计制度;

3、监督、审核集团预算的编制与执行;

4、根据部门工作安排审计监督集团的内部控制制度、业务流程的健

全性、合理性;推进内控管理的工作计划,对内控制度的执行情况进行调

查,上报调查结果,根据调查中存在的问题提出建议;

5、根据部门工作目标,执行审计部工作计划,实施具体审计项目的

审计、监督、检查、服务工作(包括但不限于:销售与收款、采购与付款、

资金管理、固定资产管理等)以及各类专项审计(离任审计、舞弊调查及其

他特别事项审计);

6、根据工作安排,参与协助审计总监对公司重大经营活动、重大项

目的审计工作;

7、参与制定具体项目审计方案,确保工作进度和审计质量;

8、跟踪审计项目、内控管理工作中存在问题的整改情况;

9、负责部门内关于审计项目、内控监督及风险管理资料的整理、分

类、存档工作。

任职要求:

1、40岁以下,本科以上学历,财务、审计专业,5年以上审计项目

工作经历,有较丰富的大中型企业审计项目经验;

2、具有中级会计师职称,有注册会计师或注册审计师者优先考虑;

3、具有良好的沟通协调能力,善于发现并解决问题,具有良好的团

队合作意识;

4、写作能力佳,并熟练应用办公软件、财务软件;

5、工作积极主动,能够自主管理,抗压能力强,具有较好的逻辑思

维能力、较强的学习能力,具备客观、严谨、尽职、保密等职业操守。

职责

1、负责拟定和完善审计制度、审计流程、考核体系;

2、对审计计划实施方案进行调整和分解;

3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;

4、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件;

5、草拟审计报告,提出审计建议,送审计经理审核;

6、向审计经理汇报审计问题,协助经理完成内外审计的协调沟通工

作;

7、参与现场审计,及时汇报、处理相关问题。

任职资格:

1、30-38岁,本科以上学历,财会、税务、审计等相关专业;

2、具有会计师或审计师以上职称;

3、5年以上审计工作经验,3年以上集团公司审计或者风险控制经验,

具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;

4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

5、熟悉企业内部控制规范和内部审计实务标准,有多元化业务审计

经验者优先;

6、较强的组织、沟通、协调的能力,良好的职业道德和团队协作精

神。

职责:

1、分析设计概算、施工图预算编制程序的合理性和计算方法的正确

性、合规性;

2、跟踪审计工程执行情况,对工程变更和签证、施工现场管理进行

持续的审计监督;

3、对工程项目工期、质量、安全执行

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