成品出货放行机制操作规程.docVIP

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文件标题

成品出货放行机制操作规程

文件编号

WI-E-142

版本

A

制定部门

仓库部

制定日期

页次

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制订

审核

批准

1﹑目的

以符合合同、规范、标准要求的产品交付给客人。

2﹑范围

适用于公司成品出货。

3﹑适用职责

3.1生产部负责加工并组织实施本程序。

3.2包装部检查产品质量、包装及装箱。

3.3品质部监督检查产品是否符合客人要求,以保证产品质量。

4﹑定义

5﹑作业内容

5.1品质部人员对所有产品进行工序检验,根据检验指导书,并填写相关记录。

5.2包装前品质部人员要对成品进行抽检,并填写《IPQC巡查记录表》,若检验不合格,需要填写《品质异常处理表》,提出相应的解决办法。

5.2.1成品中存在瑕疵点的产品为不良品,所有不良品返工后要品质部人员重检合格后才能包装入箱,记录于《成品检验报告》,如不良品的瑕疵点无法修复,并由相关人员追踪确认后方可正式报废产品,所有报废产品必须当天清理出车间。

5.2.2品质部须对已装箱的产品再进行一次拆箱抽检,检查物料是否整齐,产品是否符合客人要求,检验结果填写于《成品检验报告》。

5.2.3拆箱标准按AQL标准及成品检验作业指导书执行。

5.2.4如检验为不合格须全部返工,重新抽箱检验才能出货。

5.2.5所有成品须客户验货全数合格后才可以出货。

5.3紧急放行

5.3.1紧急放行的条件:已严重影响货期,接到客人投诉要求出货。

5.3.2紧急放行的审批:

A对紧急放行的产品由包装部提出面申请,报品质部。

B品质部接到紧急放行申请后,进行调查并签署意见,同时报总经理审批,对紧急放行的物资要做出明显标识,并进行跟踪记录,当发现该产品不合格时,应予以追回和更换。

6﹑相关记录

6.1IPQC巡查记录表

6.2品质异常处理表

6.3成品检验报告

6.4AQL使用标准

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