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.10资金支付管理措施
目的:
规定资金审批程序,明确资金使用责任;明确资金支付权限,提高资金管控能力;规范资金支付流程,防备资金支付风险;加强资金计划管理,提高资金使用效益;
资金支付范围
1、采购支出原材料、辅料采购机辅料采购IT耗材采购行政采购后勤保障采购2、加工费支出外协加工厂加工费、围绕外发加工产生的费用
资金支付范围3、平常管理费用办公费、差旅费、租赁费、交通费、通信费、招待费、物流费用、车辆使用费、水电费、会议费、低值易耗品、绿化费、维修费、教育(培训)费,财务费用等
资金支付范围4、平常生产费用生产、物流部门平常管理费用、车间杂费5、平常销售费用营销部门费用、围绕销售发生的费用6、进出口费用波及进出口业务产生的费用7、职工薪酬工资、福利、其他奖励、社保、公积金
资金支付范围8、税费支出9、因公借支与备用金10、预收款及销售退款11、固定资产支出12、外投项目支出13、其他:包括捐赠、公益性支出、和不能报销的罚款等
资金支付原则
支付原则:用款有计划,支付有审批。1、各项资金支付应有相对应的资金支付计划,各部门应编制本部门的资金支出计划并保障实行。2、同一笔业务只能一次性计划,不容许拆分,分期报销分期的控制在总计划内审批。3、需追加计划的此外报批。
资金支付程序1、支付计划各部门应根据本部门业务状况和工作计划,编制资金支付计划。2、支付申请:企业部门、个人因公用款或对外付款时,必须由经办人提交用款申请(有关单据针对不一样业务状况做详细规定),注明借(收、领)款人或收款单位、款项用途、金额、支付方式等内容,并附有效协议或有关证明、收据等附件。
资金支付程序3、支付审批:采用多级核查,授权审批措施,各级审批人根据其职责、权限和对应程序对支付申请单进行审批。对不符合规定的资金支付申请,审批人应当拒绝同意。(审批流程见各项支付审批的详细规定);4、支付复核:财务部对已审批完整的用款申请进行查对(资金支付申请范围、权限、程序与否对的,手续及有关单证与否齐备,金额计算与否精确,支付方式、收款单位与否妥当等。)复核无误后,交由出纳人员办理支付手续,及时登记现金和银行存款日志帐。5、支付汇总:财务部每月应按照部门、性质归集各项费用,向用款单位、企业提起阐明。
资金支付计划1、各用款部门应根据工作计划、业务进度、协议状况,进行资金计划申报,同意后的计划在财务部存档(附:资金计划月度立案表)2流程:资金支付计划部门负责人审核财务部复核总经办同意财务立案
资金支付计划3、用款部门对本部门平常费用支出编制月度资金计划,当月25日提交财务部,财务部汇总提交总经理审核。固定资产购置和原辅料采购资金计划单列,采购部门每周5申报下周资金使用计划。无资金使用计划财务部拒绝办理资金支付。4、没有纳入资金计划的支付项目必须及时支付的,按照计划外资金支付申请办理。5、专题资金支出按照项目计划申请支付。
资金支付审批1、企业所有资金支付由总经理最终审批。对未经审核的单据,财务部应拒绝办理。2、各部门负责人对本部门资金支付的真实性、合理性及必要性负责,并在此基础上审核签字,对资金支付的成果负部门领导责任。(如此后在ERP上流转审核,以部门负责人审核确认为准)
资金支付审批3、各级审批人应当根据企业授权同意权限的规定,严格在授权范围内进行审批,不得越权审批;4、资金支付以“谁同意,谁负责”为原则界定责任。审核人、同意人要对由本人审核、同意支付的资金负责。对于违反企业规定而同意支付的,各对应审核人或审批人以失职论处,并对由此引起的不良后果负连带责任;
资金支付审批5、审批人在资料不全、原始凭证不充足、项目不真实的状况下核准支付的,对审批人予以违规支付金额10%--50%的负鼓励;如导致企业实际经济损失应承担连带赔偿责任。
资金支付单据1、财务部根据业务类型的不一样设计不一样的资金支付申请,统一支付单据格式,IT部门植入ERP流转,不使用统一单据的,财务部拒绝支付。2、资金支付单据一律在ERP上填写打印,规定清晰明了,不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,有关内容填写完整。对支付内容不完整的支付申请应退回补充完整。
资金支付单据3、打印出来的支付单签字必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。4、资金支付申请应附协议、发票或者其他阐明业务内容的附件,附件应真实、合法、有效,能诠释业务实质。
资金支付单据5、附件票据可以粘贴在贴单或者资金支付单上,从左至右次序均匀粘贴,保证粘贴后票据平整。(不得使用回形针、订书钉、双面胶、透明胶),粘贴后不能超过粘贴单的范围。附件票据应分类粘贴,票据粘贴次序和资金支付单所列的项目次序一致。
资金支付流
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