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原材料、辅助材料采购管理办法
第一章总则
第一条为进一步加强公司原材料、辅助材料的供应管理,适应
现代企业生产经营的需要和市场经济的要求,结合公司实际,特制定
本办法。
第二条供应管理的范围:公司所属部门。
第三条本规定所指原材料、辅助材料是指上述供应管理范围内
日常生产经营除固定资产管理之外的生产资料,包括:原材料、辅助
材料(含备品、备件、仪器仪表、消防安全器材、劳保用品、办公用
品等)。
第四条供应管理的原则:优化流程、科学分权、务实高效、集
中管理、降低成本。
第二章材料申请计划的编制和审批
第五条用料单位应根据生产、检修、科研项目和办公的实际需
要编制《月份材料申请计划表》,每月15日前(节假日顺延)报下月材
料申请计划:
1、用料单位在申报材料计划时,应加强计划的科学预见性,提
高计划的准确性及合理性,一次性申报下月足够的辅助材料,每月可
追加一次材料申请计划。
2、与生产无关的辅助材料原则上不允许申报追加计划(如办公
用品等);只有由于各种不可预见的特殊原因,造成采购计划变更或
需要紧急采购的与生产相关的辅助材料,方可申报材料追加计划,并
详细写明所报追加材料名称、规格型号、数量、技术标准,注明申报
原因及购回时限,购回时限一般不得低于3天(加工件、特殊要求的
产品除外)。追加计划经公司主管领导审批后,报生产办。
3、用料单位所报材料申请计划需简要说明理由或用途,重要及
特殊材料须另附详细资料对产品性能、规格等指标进行标注。
第六条用料单位对编制的材料申请计划负责,并报主管职能部
门审批。主管职能部门的分工为:生产、检修材料、备品备件申请计
划由生产办审批;科研项目、技改材料申请计划由总工办审批;办公
用品申请计划由办公室审批。
第七条材料申请计划经部门审批、仓库签字确认后,报生产办
统一汇总。采购计划一式3份,一份申请单位留存,一份仓库留存,
一份交采购员实施采购。
第三章采购计划的编制
第八条生产办根据公司生产计划安排,结合库存情况,在充分
满足生产、检修需要的前提下,按照库存资金占用不超标准、不产生
新的积压,结合原材料储备数量、所订立合同情况及市场价格状况进
行综合平衡后,每月18日前制定下月《物资采购计划表》;
第九条如公司生产进度发生变化或市场行情出现较大波动时,
报公司主管领导审批后,可变更或追加物资采购计划;
第十条生产办根据集中经济采购的原则,综合平衡材料申请计
划,编制的物质采购计划对材料型号、规格、数量(需标明现库存量)、
技术标准等要求必须准确无误,特殊物资还需加以说明,防止造成材
料积压或不必要的浪费。《物资采购计划表》由生产办领导审批后,
于20日前报采购部门。
第四章审批和执行
第十一条采购部门收到物资采购计划后,由相关人员根据公司
物资比质比价采购管理的相关规定向合格供方或其它供应商进行询
价,在3个工作日内完成比质比价工作并编制《物资采购比质比价选
择表》。
第十二条每月24日由供销部组织召开比质比价审核会(节假
日顺延),由相关部门负责人对《物资采购比质比价选择表》进行审
核,按照质量、价格、信誉、资源状况等择优确定供货单位。通过比
质比价审核会集体审核后的物资采购计划,由采购部门在2个工作日
内编制《物资采购表》,并报总经理批准。
第十三条审批后的《物资采购表》报财务部、生产办留存,由
采购部门相关人员执行采购。遇价格变化时,由采购部门提供供方价
格调整的函件,报公司主管领导审批后,交财务部、生产办留存。财
务对价格进行监督,并在比质比价期间或采购结束后,对其它供方进
行询价,差异较大可调整采购计划或要求比价人员说明原因。
第十四条采购员必须严格按《物资采购表》到指定的单位进行
采购。大宗材料及需要预付货款的采购物资必须签订购货合同或协
议。要严格控制材料预付款的支出,最大限度规避经营风险。
第十五条对审批后的采购计划组织实施,合理安排采购顺序,
对
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