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公司存货管理制度(6篇)
公司存货管理制度(精选6篇)
公司存货管理制度篇1
1、检查残次商品,其处理需经批准;
2、货物收发需登记并与相关凭证相一致;
3、所有的存货账目需与总账核对一致,不一致处应查清原因;
4、存货数量应由负责仓库以外的人定期根据记录来检查,不
一致处应查清原因;
5、没有保存连续记录的仓库应进行一次全面的清点;
6、最高和最低记录应作预先设定并评审;
7、再订货点应预先设定并评审;
8、各类商品的存放地点应标识;
9、商品应存放于安全之处,以防止损失;
10、所有商品应标识相应信息并按类存放于各处;
11、进入仓库应受到限制。
公司存货管理制度篇2
第一条为加强公司存货管理,规范存货的采购、耗用、销售与
核算等,根据国家有关规定,结合公司经营需要,制定本制度。
第二条本制度是公司经营管理制度的重要组成部分,适用于
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公司各个部门。
第三条存货的范围的确认,以公司对存货是否具有法定所有
权为依据。凡在盘存日,法定所有权属于公司的一切物品,不论其
存放何处或处于何种状态,都应作为公司的存货。
第四条存货的分类:原材料、低值易耗品、库存商品、包装物
等。
第五条存货的核算与摊销方法:存货按照实际成本计价,发出
的存货成本采用加权平均法计算确定,低值易耗品一般采用一次
摊销法摊销。对于价值超过20__元,但不作为固定资产管理的机
具和工具,采用领用和报废时各摊销50%的方法进行摊销。
第六条存货的入库:
(一)购进原材料等存货,入库前必须办理验收入库手续。
1.核对实物规格、型号,生产单位与采购合同一致;
2.观察包装完好程度,并清点实物数量;
3.完成实物品质检查;
4.完成上述工作后填制入库单一式三份。
(二)验收中发现溢余时填制溢余货物单。
(三)验收中发现毁损短缺时填制毁损短缺货物处理单。
(四)按实收数量入库,并记录实物账卡。
第七条存货的出库:
第2页共20页
(一)根据调拨单、领料单等发货指令发出存货之前,必须填制
出库单,出库单是报告仓库已按发货指令将存货发出,并办妥交
接签字手续的程序性凭据。凡未办理出库单手续者,一律不得发货。
(二)出库单以仓库为主体,分年度编写和顺序编号,并按下列
程序运作:
1.本单一式四份;
2.完成出库单全部内容,空白行应盖以下空白章;
3.发货并经清点完毕,应盖存货已全部发出章。
4.仓库内所有存货,没有调拨指令,均不准出库,禁止以白条
抵库。
第八条仓储要求
(一)库房设施必须符合防火、防盗、防潮、防尘标准,货架应
达到安全要求。
(二)仓库物资必须严格按照规定存放,每种存货应挂卡片,标
明品名、规格、型号、产地、单位等,并标明现存数量。
(三)仓库保管员应履行以下基本职责:
1.严格禁止无关人员进入仓库;因业务工作需要进入仓库的
有关人员,保管人员必须亲自陪同;
2.定期检查消防器材,更新、补充消防物料;
3.保持库房清洁卫生,库容整齐、美观;
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4.注意门锁安全,贵重物品应设内库存放;
5.经常核对账、卡、物,发现异常情况,及时上报处理。
第九条实物账务
(一)存货明细账是记录实物的收入、发出、结存情况的重要
账册,必须按品种、规格登记,妥善保管,年终装订成册,至少保存
五年。
(二)记账应有合法依据,凭证必须完整无缺,并遵守以下记账
规则:
1.根据入库单记收入,出库单记发出,有关指令资料作为其附
件,分别顺序编号,作为记账索引号,按月装订成册,以便日后查询;
2.账页不准撕毁,遇有改错,可以划红线加盖私章订正。账面
记录,严禁挖、补、刮、擦和用涂改液;
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