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- 2024-07-18 发布于四川
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Sheet1
供应商对帐单
对帐日期:
****年**月**日-****年**月**日
收货单位:
XXXXXXX
供货单位:
结算方式:
月结/季结/年结
上期余额
本期增加金额
本期付款金额
期末余额
收货日期
产品名称
计量单位
规格型号
厂家
数量
单价
金额
送货单号
备注
合计
大写
供货单位对帐人签字:
供货单位公章:
收款账户:
收款银行:
银行账号:
供货单位地址:
供货单位联系电话:
备注:1、供应商对帐单,供应商于次月10日前将原件发到收货单位采购部;
2、对账单内容不得涂改;
3、对账单上必须注明收款账户信息,付款方按对账单上的收款账户信息转款;
4、对账单必须加盖供货单位公章鲜章。
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