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  • 2024-07-18 发布于四川
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Sheet1

供应商对帐单

对帐日期:

****年**月**日-****年**月**日

收货单位:

XXXXXXX

供货单位:

结算方式:

月结/季结/年结

上期余额

本期增加金额

本期付款金额

期末余额

收货日期

产品名称

计量单位

规格型号

厂家

数量

单价

金额

送货单号

备注

合计

大写

供货单位对帐人签字:

供货单位公章:

收款账户:

收款银行:

银行账号:

供货单位地址:

供货单位联系电话:

备注:1、供应商对帐单,供应商于次月10日前将原件发到收货单位采购部;

2、对账单内容不得涂改;

3、对账单上必须注明收款账户信息,付款方按对账单上的收款账户信息转款;

4、对账单必须加盖供货单位公章鲜章。

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