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审计部门职责(通用9篇)

审计部门职责第1篇

1、与企业沟通,了解企业基本财务情况;

2、编制研发费用辅助账,指导企业会计调账;

3、核对审计报告,与会计、审计三方沟通,为企业解决审计方面的

问题;

4、核对所得税申报表,指导会计更正所得税申报表

5、配合技术,及时提供审计报告、所得税汇算申报表等财务资料;

6、向企业收集核对科小、双软财务数据,联系审计出具软企业报告;

7、为企业解决在培育期间遇到的财务问题:比如开票类别、研发费

用归集等;

8、完成领导交代的其他事务。

审计部门职责第2篇

1、负责直营运营中心各类税务变更等事项;

2、负责直营运营中心地方仓库管理,定期出差对地方仓库进行监盘,

并出具盘点报告;审阅地方仓库主管提报的库存抽查盘点情况报告,异常

点提报,同时提出改进要求;

3、协助上级主管进行总部总仓库存管理工作,包括采购入库单据的

整理和审核,制作采购入库明细表和汇总表;

4、协助运营及拓展部门,对运营中心地方仓库财务支持工作;每月至

少安排一家直营运营中心进行例行工作辅导及检查;

5、对检查的执行情况予以详细反馈,提报异常,提出改善建议,并

对改善结果进行追踪;

6、完成财务负责人临时交办的其他工作。

审计部门职责第3篇

完善、执行财务相关制度。

编制会计总帐、分类帐及相关报表。

银行票据、现金等财务金融凭证解送和本外币结算。

负责产品成本核算、纳税申报。

保障运作资金供应和现金流畅顺,有效进行结算管理和应收、应付账

款管理。

协调税务、银行等相关机构的关系。

配合工商、税务等部门的年检及审计工作。

熟悉电子口岸、软件操作、免抵退税申报等相关知识。

负责准备退税单据,进行退税业务。

审计部门职责第4篇

1、财务审计:对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算

情况、与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理内控制度

执行情况等进行内部审计监督。

2、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内

部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管

理的改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展。

3、专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、

部门或个人进行专项审计调查。

4、上级主管单位和公司领导交办的其他审计工作。

审计部门职责第5篇

1、负责集团公司的审计工作;

2、根据工作安排,取得审计工作证据,编制审计工作文稿,并对取

得的审计证据的真实性、完整性负责;

3、对审计整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪、基础评价及反

馈,能对审计过程中发现的问题提出改进建议并跟进实施;

4、负责审计资料的收集、整理归档工作;

5、负责内部审计评价实施、审计内容分析及审计报告出具;

6、参与完善反舞弊体系搭建,负责开展反舞弊宣导、投诉检查与编

制核查报告;

7、根据区域分工,进行市场合规性检查、违规投诉处理。

审计部门职责第6篇

1、具体实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工

作质量;

2、及时向公司领导汇报发现的重大问题和风险隐患,提出改进意见;

3、检查各项制度执行的有效性,对存在不合理处提出优化建议;

4、对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、

检查、评价;

5、能独立编写审计报告,跟踪审计问题改善措施执行;

6、参与审计其他日常工作。

审计部门职责第7篇

1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定

审计计划;

2、根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

5、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

6、编制审计底稿,出具内部审计报告,将审计结果上报公司领导;

7、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况;

8、配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内、外部财务审计

工作;

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