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  • 2024-08-09 发布于中国
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XXX模具金属制品有限公司

内部质量管理体系审核检查表

审核员接待人:文件编号:-___

过程名称S3.1采购管理部门采购部

过程绩效指标供方交付合格率≥96%AS条款7.4

生产计划、新产品开发计划、合格供方目录、原辅适用的质

输入(I)/

材料规格;原辅材料安全库存/采购订单(合同);到量管理体采购控制程序

输出(O)

货记录;按时交付满足采购资料要求的产品系文件

1是否确保所采购的产品符合规定的采购要求?(查:来料检验记录)

2若合约中有规定,是否是从经顾客批准的供应商处采购产品、材料或服务?{查:合格供应商名

录(应包括该类供应

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