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农村商业银行操作风险控制中心运行管理制度
168号(5月26日)
第一章总则
第一条为强化农村商业银行股份有限公司(以下简称总行)
内部控制机制,提高会计工作质量,防范业务操作风险,规范监
督行为,根据《农村信用合作社会计基本制度》、《农村信用合
作社出纳制度》、《农村商业银行股份有限公司综合柜员制管理
暂时办法》及其他相关制度,制定本办法。
第二条本办法所称事后监督是指按照规定的程序和方法,
对全辖网点日常会计核算业务进行复审和检验。
第三条事后监督工作应遵循以下基本原则
(一)独立性原则。事后监督工作与前台核算要做到在空间
上和人员上相互分离,事后监督人员不得参与被监督业务,不得
接触各类重要印章及密押。
(二)连续性原则。事后监督工作应做到每日进行,保持连
续性,不得随意中断。
(三)及时性原则。及时实施事后监督,及时反馈监督结果,
及时督促整改。
(四)全面性原则。按规定的监督范围、内容和方法,对前
台业务凭证和账务核算实施严格的事后监督。
(五)重点性原则。在全面复核的基础上,以防范资金风险
为重点对部分特殊业务进行重点监督。
第四条实施事后监督应依据相关法规、制度,审查会计业审查会计业
务的合法性、合规性、准确性、完整性。
第五条事后监督工作应把好会计核算质量关,促进会计核
算制度化、规范化,防范资金风险和其他风险。
第二章机构和人员机构和人员
第六条总行设立操作风险控制中心,负责对全辖所有网点
T+2天已完成的日常会计核算业务进行集中监督。
第七条操作风险控制中心的基本职责
(一)审核业务处理依据是否合法有效,账务处理手续是否
符合制度规定,会计核算结果是否真实、准确。
(二)检验前台会计出纳工作核算质量,发现、纠正核算过
程中的差错和问题。
(三)及时反映违规、违纪行为,对规章制度的制订和执行
提出意见和建议。
第八条操作风险控制中心隶属于财务会计部管理,财务会
计部须加强对操作风险控制中心的业务指导和规章制度执行情
况的检查和监督。
第九条总行其他业务管理部门应加强对操作风险控制中
心的业务指导,对于有关业务管理、内控制度等方面的办法、规
定,要及时传达到操作风险控制中心,操作风险控制中心要定期
组织全体人员进行学习,及时掌握新的业务知识和有关制度规
定。
第十条操作风险控制中心应按照相互制约和分工负责的
原则合理设置岗位,并根据业务量大小配备足够的事后监督人
员。
第十一条操作风险控制中心监督人员应具备以下条件:
(一)遵纪守法,具有吃苦耐劳精神和良好的政治思想觉悟。
(二)有坚定的原则性和实事求是的工作作风,能忠于职守,
执行制度,不徇私情,敢于揭露一切违法违纪行为。
(三)热爱监督工作,勇于开拓,刻苦钻研业务知识,掌握
一定的业务监督技能,善于发现前台综合业务操作中存在的问
题。
(四)在信用社从事主要业务工作岗位三年以上,业务熟练,
能胜任事后监督工作。
(五)具有一定的文字水平和语言表达能力,能熟练操作计
算机。
(六)有一定工作经验和业务操作技能,能够完成业务处理
任务,熟悉各项业务制度、规定、办法及业务处理流程,有检查、
判断业务处理上的合规性、真实性的能力,并能发现问题、分析
问题,提出解决问题的办法。
第十二条操作风险控制中心设置凭证扫描岗、特殊业务处
理岗、审票录入岗、风险预警岗、账户管理岗、档案管理岗、系
统管理岗、业务管理岗和负责人岗等基本岗位。具体岗位职责:
(一)凭证扫描岗
1.负责本条流水线分管网点业务传票的接收、拆包、整理、
清点工作。
2.负责对电子柜员的业务传票进行审核勾对。
3.负责业务传票的索引信息输入及扫描工作,对扫描的影
像在提交前进行自检、删除和补扫。
4.对抽检出的不合格图像及错误的批索引信息及时进行修
改。
5.负责业务传票的整理包装工作,中午或营业终了应将传
票装箱入库保管。
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