农村商业银行操作风险控制中心运行管理制度.pdfVIP

农村商业银行操作风险控制中心运行管理制度.pdf

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

农村商业银行操作风险控制中心运行管理制度

168号(5月26日)

第一章总则

第一条为强化农村商业银行股份有限公司(以下简称总行)

内部控制机制,提高会计工作质量,防范业务操作风险,规范监

督行为,根据《农村信用合作社会计基本制度》、《农村信用合

作社出纳制度》、《农村商业银行股份有限公司综合柜员制管理

暂时办法》及其他相关制度,制定本办法。

第二条本办法所称事后监督是指按照规定的程序和方法,

对全辖网点日常会计核算业务进行复审和检验。

第三条事后监督工作应遵循以下基本原则

(一)独立性原则。事后监督工作与前台核算要做到在空间

上和人员上相互分离,事后监督人员不得参与被监督业务,不得

接触各类重要印章及密押。

(二)连续性原则。事后监督工作应做到每日进行,保持连

续性,不得随意中断。

(三)及时性原则。及时实施事后监督,及时反馈监督结果,

及时督促整改。

(四)全面性原则。按规定的监督范围、内容和方法,对前

台业务凭证和账务核算实施严格的事后监督。

(五)重点性原则。在全面复核的基础上,以防范资金风险

为重点对部分特殊业务进行重点监督。

第四条实施事后监督应依据相关法规、制度,审查会计业审查会计业

务的合法性、合规性、准确性、完整性。

第五条事后监督工作应把好会计核算质量关,促进会计核

算制度化、规范化,防范资金风险和其他风险。

第二章机构和人员机构和人员

第六条总行设立操作风险控制中心,负责对全辖所有网点

T+2天已完成的日常会计核算业务进行集中监督。

第七条操作风险控制中心的基本职责

(一)审核业务处理依据是否合法有效,账务处理手续是否

符合制度规定,会计核算结果是否真实、准确。

(二)检验前台会计出纳工作核算质量,发现、纠正核算过

程中的差错和问题。

(三)及时反映违规、违纪行为,对规章制度的制订和执行

提出意见和建议。

第八条操作风险控制中心隶属于财务会计部管理,财务会

计部须加强对操作风险控制中心的业务指导和规章制度执行情

况的检查和监督。

第九条总行其他业务管理部门应加强对操作风险控制中

心的业务指导,对于有关业务管理、内控制度等方面的办法、规

定,要及时传达到操作风险控制中心,操作风险控制中心要定期

组织全体人员进行学习,及时掌握新的业务知识和有关制度规

定。

第十条操作风险控制中心应按照相互制约和分工负责的

原则合理设置岗位,并根据业务量大小配备足够的事后监督人

员。

第十一条操作风险控制中心监督人员应具备以下条件:

(一)遵纪守法,具有吃苦耐劳精神和良好的政治思想觉悟。

(二)有坚定的原则性和实事求是的工作作风,能忠于职守,

执行制度,不徇私情,敢于揭露一切违法违纪行为。

(三)热爱监督工作,勇于开拓,刻苦钻研业务知识,掌握

一定的业务监督技能,善于发现前台综合业务操作中存在的问

题。

(四)在信用社从事主要业务工作岗位三年以上,业务熟练,

能胜任事后监督工作。

(五)具有一定的文字水平和语言表达能力,能熟练操作计

算机。

(六)有一定工作经验和业务操作技能,能够完成业务处理

任务,熟悉各项业务制度、规定、办法及业务处理流程,有检查、

判断业务处理上的合规性、真实性的能力,并能发现问题、分析

问题,提出解决问题的办法。

第十二条操作风险控制中心设置凭证扫描岗、特殊业务处

理岗、审票录入岗、风险预警岗、账户管理岗、档案管理岗、系

统管理岗、业务管理岗和负责人岗等基本岗位。具体岗位职责:

(一)凭证扫描岗

1.负责本条流水线分管网点业务传票的接收、拆包、整理、

清点工作。

2.负责对电子柜员的业务传票进行审核勾对。

3.负责业务传票的索引信息输入及扫描工作,对扫描的影

像在提交前进行自检、删除和补扫。

4.对抽检出的不合格图像及错误的批索引信息及时进行修

改。

5.负责业务传票的整理包装工作,中午或营业终了应将传

票装箱入库保管。

文档评论(0)

kxg5050 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档