公司差旅费报销制度.docxVIP

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XX公司差旅费报销制度

为规范公司员工出差的审批及报销管理,本着有效、节约的原则,结合本公司的实际情况,特制定本制度。

一、适用范围:

本制度适用于公司员工国内出差及外地派驻。

二、出差审批程序:

1、出差申请程序:公司员工出差应事前填写“出差申请审批单”,明确出差任务、路线时间及随行人员等相关事宜,由部门负责人、分管领导审批后并交由公司总经办保管登记备案。未经过审批及总经办登记备案的,财务部不予借支和报销差旅费。

2、出差核销程序:公司员工出差完成任务后,应在上班当天到总经办核销出差任务,总经办在“出差申请审批单”任务核销栏签属意见并交由出差人员作为差旅费报销附件。

3、差旅费报销程序:公司员工在出差完成任务7天内,应办理差旅费报销手续,差旅费经由部门负责人、分管领导审核签字并附上“出差申请审批单”,再交由财务总监按规定标准审核签字予以报销。

三、差旅费标准:

1、员工出差乘坐交通工具的等级标准:

级别

项目

店总、区域总监、总部副总监

部门经理

(正、副职)

主管以下

飞机(普通舱位)

经批准

经批准

轮船(三等舱位)

火车(非软卧)

动车(普通舱位)

汽车

自带汽车

经批准

经批准

市内交通

出租汽车

经批准

经批准

公共汽车

2、员工出差住宿费及餐费补贴标准:

级别

项目

店总、区域总监、总部副总监

部门经理(正、副职)

主管以下

报销办法

住宿限额标准(元/天)

260以内

230以内

180以内

凭据报销

餐费补助标准(元/天)

50元

50元

40元

实行包干

支援XX新店开张

根据项目具体情况另行制定标准

备注:总部总监级以上人员不享受出差餐费补贴。

3、员工分类标准:

各层级岗位及职位,详见员工薪酬机制。

四、差旅费报销规定:

1、住宿费报销:

(1)按出差的实际天数凭正式发票计算报销,实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员自负不予报销。随同上级出差的员工可随上级标准报销住宿费和交通费,补助按本人标准执行。

(2)派往外地长驻人员,路途按出差标准报销,到达驻地后住宿由公司租赁房屋不执行该标准。

(3)到各地XX所在城市出差,住宿由当地公司总经办参照标准统一安排。

2、交通费报销:

(1)区间交通:出差其交通工具需在“出差申请单”上注明,原则上以火车、汽车为主出差乘坐火车、轮船,符合从晚上8点到次日晨7时之间,在车、船上过夜,或连续乘车、船超过12小时的可以购买规定标准的卧铺、舱位,符合以上规定未买卧铺票的,按本人实际乘坐火车的硬席座位票价的下列比例发给补贴:

A.慢车和直快列车按其硬席座位票价的60%计发补贴;特快列车非空调车按其硬席座位票价的50%计发补贴、空调车按其硬席座位票价的30%计发补贴;

B.乘坐四等舱位(含四等舱位)的分别按实际乘坐舱位票价的一定比例计发补贴,其中四等舱位按票价的30%、五等卧按票价的40%、五等散按票价的60%计发补贴。

(2)市内交通:原则上以公共交通为主,如因需批准乘坐出租车应注明起讫地点事由。

(3)自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不另报销交通费用。

3、出差期间,若发生招待费,需事先征得分管领导同意,并要求写明发生费用原因,被招待对象。

4、出差补助天数实行:按出差自然(以日历为准)天数补助。

5、出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符,不得绕行、因私滞留。违反规定的,其发生的费用自行承担,并按违反公司劳动纪律处分。

6、同一任务由2人以上同时出差的,差旅费由一个人负责一次报销,不得分次报销,避免同行出差人员交叉报销费用。

7、以下情况不享受出差补助

(1)出外学习、培训和参加会议的人员,如果主办单位统一安排食宿,食宿费已包含学习、培训、会议费用中的,凭会议证明和发票,在审核后按实报销学习、培训、会务费,不再另报住宿费和伙食补助费。(如会议组不安排的可按公司标准执行);

(2)出差其间发生接待费用的,按接待次数相应扣减伙食补助;

(3)员工短途出差并当日返回视同出勤,不再享受出差补贴及住宿报销(无法返回用餐,可享受15元/人/餐补贴);

(4)到各地XX所在城市出差,由当地公司负责用餐的,不再享受出差补贴;

(5)外派常驻员工到(回)所派出城市出差,不再享受出差补贴及住宿报销。

8、差旅费报销应遵循实事求是,严禁弄虚作假,如有发现不但取消报销资格还将以按违反公司劳动纪律处分直至辞退。

XX公司差旅费报销制度总结

XX公司为了规范员工出差的审批及报销管理流程,秉承有效、节约的原则,结合公司实际情况,制定了详细的差旅费报销制度。该制度内容涵盖适用范围、出差审

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