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年度预算费用申请报告
【篇一:公司年度活动经费申请报告】
2014年公司内部活动计划经费申请报告
尊敬的公司领导:
为增强公司团队凝聚力、激发工作积极性、加强同公司部门员工之
间的沟通和协调,全力以赴达成2014年的总销售目标;总经办提议
2014年将举办一系列活动来促进公司管理层和各部门员工之间的沟
通和交流,希望得到公司领导的支持和帮助。
1、公司全年全体人员的参与聚餐活动:①年底春节放假前
的公司大聚餐;②端午节聚餐;③中秋节聚餐(另加每人一盒月饼
发放);按预定10人每桌,总计60人计算,费用800(含酒水)
每桌,全年预计需开支20000元。
2、公司各部门主管级以上的管理人员每月一次聚餐活动,
现有10人,预提6人,共计16人,每月每次1600元,全年预计
需开支20000元。
3、公司各部门按一个季度申请一次,由各部门自己组织一
次聚餐活动,按公司预定总人数60人计算,每次5000元,全年4
次共需开支20000元。
以上合计年度内部活动总需开支预定60000元,需公司纳入财务预
算;另每年是否组织一次旅游,根据公司经营状况及节假日期长短
再另行安排(暂不纳入预算);为此,还望公司领导给予综合考虑,
根据实际需要给予审核批示,谢谢!
报告部门:总经办2013年11月11日
【篇二:2016财务预算报告范文】
2016财务预算报告范文
第1篇:财务预算报告范文
北京首钢股份有限公司2016年度财务预算报告
(审议稿)
董事会:
根据《章程》规定,我们编制了《北京首钢股份有限公司2016年
度财务预算》,具体建议报告如下:
一、2016年度经营计划安排
1、铁钢材产量
2016年钢材产量比2016年有较大增长,铁、钢产量较2016年有
所降低。具体安排是:生铁416万吨;钢491万吨;钢材计划447
万吨,目标459万吨。
2、双高及拳头产品产量
2016年公司强化产销研协调创新机制,充分发挥已建成的精品棒、
精品线所具有的高性能、高精度轧制的工艺特点,大力开发新产品,
提高公司经济效益。全年安排双高产品250万吨,同比增加34、6
万吨,增长16、06%;双高产品比率55、9%,同比提高3、7个百
分点。其中拳头产品安排184万吨,同比增加46、5万吨,增长33、
82%;拳头产品占双高产品比率为73、6%,同比提高9、8个百分
点。
3、主要技术经济指标
2016年通过技术进步和管理创新,大力开展节能降耗工作,突出
节约和回收利用资源,进一步提高技术经济指标水平。具体安排是:
高炉入炉焦比计划365kg/t;目标345kg/t,同比降低16kg/t。
高炉喷煤比计划125kg/t;目标145kg/t,同比提高28、4kg/t。
转炉钢钢铁料消耗计划1093kg/t;目标1091kg/t,同比降低0、
6kg/t。
吨钢综合能耗计划710kg/t;目标705kg/t,同比降低6、2kg/t。
钢材综合成材率计划97、1%;目标97、2%,同比降低0、67个
百分点,主要是增加精品材轧制所致。
二、2016年度财务指标预算安排
1、主营业务收入
主营业务收入229亿元,同比增加19、4亿元,增长9、26%。
2、可比成本降低率2%。
三、2016年度资金流量预算安排
资金流量预算收入313、711亿元,其中:营业收入285、501亿
元;项目资金结转14、1亿元;贷款14、11亿元。
资金流量预算支出313、711亿元,其中:生产经营性支出267、
451亿元,项目资金支出32、82亿元,支付股利6、9313亿元,其
他支出3、234亿元,预留资金3、2747亿元。
四、主要产品产量计划,双高及拳头产品产量计划,主要生产技术
经济指标具体安排,项目资金支出预算安排(详见附表)。
以上预算报告,提请董事会审议。
该预算报告董事会通过后,需提交股东大会批准。
附:北京首钢股份有限公司2016年度财务预算安排表
北京首钢股份有限公司
二○○六年二月十
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