审计工作总结范文8篇.pdfVIP

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审计工作总结范文8篇

审计工作总结范文1

半年的时间弹指一挥间就毫无声息的流逝,就在此时才猛然间意

识到日子的匆匆。半年的磨刀练阵,从陌生到熟悉,对公司和部门的

情况也有了一些了解,对__系统有了初步的认识,也意识到了本部门

工作的重要性。以下是我上半年的审计工作总结。

进入审计部的半年来,我先后参加了__支公司经营目标责任审计

组、__分公司经营目标责任审计组、__分公司工程项目审计组等的审

计工作,因为以前一直从事的都是财务会计工作,虽然部分时间也从

事过审计工作,但是__系统的审计工作具有自身的特点,需要学习的

东西还有很多,通过在审计组中的工作,个人感觉得到了很大的提高,

也有了一些心得体会。

由于原来从事财务工作的时间比较长,对财务工作的认识就是从

具体的凭证、帐册、报表入手,财务工作的对象和性质都比较单一,

只是负责具体的几个会计科目及报税等工作,而审计工作的对象和性

质与财务会计不同,看问题的角度发生了变化,财务工作是具体的微

观的工作,而审计工作则是宏观的监督和总体的控制。审计工作相对

财务工作而言是换了个角度看问题,是重在发现问题、解决问题的过

程。

就审计工作的性质而言,出差在外的情况成了家常便饭,部门的

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同志工作都很敬业,有时一出差就是十几天,为了审计项目的圆满完

成,大家都是加班加点,在对分支公司进行审计的过程中都牺牲了双

休日的时间,面对各种各样的困难,大家知难而进,顶着困难干,顶

着压力干,排除外界干扰,达不到目标不罢休,齐心协力的把工作做

到位;遇见问题也是及时与当地领导进行沟通,积极发现问题,将问

题消灭在萌芽阶段。同志们兢兢业业的工作态度和解决问题的细致耐

心也感染着我,大家都对自己的工作高标准、严要求,在审计部形成

了良好的工作作风。

内部审计部门是公司现代企业制度建设中不可或缺的职能部门,

是内部控制机制的重要组成部分,同时又是监督评价内控的主要手

段。建立健全内审机制是企业加快改革和发展的重要内容;是加强风

险控制、促进科学管理的重要手段;是实现全面、协调与可持续发展

的重要保证。在现代企业经营管理中,随着内外部环境变化,各种风

险增多,内部审计工作在改进风险管理和完善企业治理机构等方面将

发挥更加积极的作用,同时,内部审计也被赋予了更多的职责和使命。

审计工作总结范文2

本人从__年__月__日开始在__会计师事务所实训,于__年__月__

日结束实训,返校。__会计师事务所是一家具有审计、资本验证、资

产评估、工程造价咨询、基建财务预决算审核、工程招标代理、会计

人员培训等业务的社会中介服务机构。在这__多天的实训过程中,和

带队的CPA赵老师,助理___参与了15个单位的外勤工作和审计底稿

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的整理工作,获得了宝贵的实践经验。在实训过程中,我将平时在课

堂上掌握的专业知识和实际状况相结合,进而加强对会计、审计的理

解,更好的熟悉整个审计的流程和相关的业务。

在实训期间,我们主要的审计对象为__省__集团下属的几家子公

司(包括__公司,__公司等)。每次参加审计的外勤工作对我而言都是

一次很好的锻炼和提高的机会,因此我很认真对待项目部所分配的任

务,按照执业规范的要求实施审计程序,在此期间,项目部的老师们

给了我很好的指导作用,使我认识到在坚持独立,客观,公正原则的

同时,加强和对方客户单位的交流是相当重要的。

刚进__所的第一天,就在所里翻阅了历年的审计工作底稿,熟悉

相关的审计业务流程,明确年报审计的目的,大致的了解了会计师事

务所的工作性质。之后第二天就和我们业务部带队的CPA赵老师,助

理__去了位于__公司。CPA赵老师交给我的第一个科目就是货币资金,

有了第一天翻阅历年工作底稿打底,做起来也不会摸不到头脑。但是

第一次还是对现金盘点表的各个项目之间的逻辑关系很模糊。但是随

着后面几次的实践,也做的越来越熟练了。盘点现金不仅仅要点清楚

现金的具体金额,而且要检查保险箱内是否放了不该放的东西,类似

白条,金条,及其他私人物品等,然后用盘点日盘点出的现金余额倒

轧出审计基准日的现金余额,再与审计基准日现金的账面余额相核

对,确定现金账实是否相符。而银行存款的状况则要复杂一些,而且

也是涉及货币资金安全的最重要的一个环节。

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