自检、首检、巡检管理制度.docxVIP

  1. 1、本文档共9页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

自检、首检、巡检管理制度

第一章总则

为加强企业内部的质量管理,确保产品和服务的合规性与安全性,根据国家相关法律法规及行业标准,特制定本自检、首检、巡检管理制度。通过实施自检、首检和巡检,确保生产过程中的各项工作符合标准,提升企业整体管理水平,保障客户的权益和满意度。

第一条目标

本制度旨在通过规范自检、首检、巡检的流程与责任,确保产品质量及服务的稳定性,降低质量风险,提高企业的市场竞争力。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有部门及岗位,涉及所有产品及服务的生产与交付过程。

第二章管理规范

第三条自检

1.自检的定义

自检是指在生产或服务过程中,由相关责任人对所完成的工作进行检查,以确保符合预定标准。

2.自检的责任人

各部门的负责人负责自检工作的实施,确保自检的准确性与及时性。

3.自检项目

自检项目应包括但不限于:

-原材料的质量检查

-生产过程中的关键工序检查

-成品的最终质量检测

4.自检记录

自检完成后,责任人应填写自检记录表,记录内容包括检查日期、检查项目、检查结果及处理意见,并由责任人签字确认。

第四条首检

1.首检的定义

首检是指在生产或服务开始之前,针对首批产品或服务进行的全面质量检查,确保其符合相关标准。

2.首检的责任人

质量管理部门负责首检工作的实施和监督。

3.首检流程

-在生产或服务开始前,质量管理部门应对首批产品或服务进行全面检查。

-检查内容包括但不限于:

-原材料合格证明

-生产工艺符合性

-设备状态及校准情况

4.首检记录

首检完成后,质量管理部门应填写首检记录表,记录内容包括检查日期、产品或服务名称、检查结果及处理意见,并由责任人签字确认。

第五条巡检

1.巡检的定义

巡检是指在生产或服务过程中,定期或不定期对生产环境、设备状态及产品质量进行的检查。

2.巡检的责任人

由质量管理部门指定专人负责巡检工作,并定期进行巡查。

3.巡检计划

每月制定巡检计划,明确巡检的频率、内容及责任人。

4.巡检记录

巡检后,应填写巡检记录表,记录内容包括检查日期、检查项目、检查结果及处理意见,并由责任人签字确认。

第三章操作流程

第六条自检操作流程

1.自检准备

自检前,责任人应熟悉自检标准、流程及相关文档。

2.实施自检

根据自检项目逐项进行检查,确保每一项都符合标准。

3.记录及反馈

检查完毕后,根据自检记录表填写相关信息,并将自检结果反馈至质量管理部门。

第七条首检操作流程

1.首检准备

首检前,质量管理部门应收集相关的生产或服务资料。

2.实施首检

根据首检项目进行全面检查,并确保所有项目都符合相关标准。

3.记录及反馈

完成首检后,填写首检记录表,将结果反馈给相关部门,并指导后续生产或服务。

第八条巡检操作流程

1.巡检准备

根据巡检计划,责任人应提前准备巡检工具及相关资料。

2.实施巡检

按照巡检计划定期进行检查,确保各项工作符合标准。

3.记录及反馈

完成巡检后,填写巡检记录表,记录异常情况,并及时反馈至质量管理部门。

第四章监督机制

第九条监督与评估

1.监督机制

质量管理部门应定期对自检、首检、巡检的实施情况进行监督,确保各项工作落到实处。

2.评估与改进

每季度对自检、首检、巡检的记录进行分析,发现问题并提出改进措施,确保质量管理制度的持续有效性。

第十条记录管理

1.记录保存

所有自检、首检、巡检的记录应保存于质量管理部门,保存期限为三年。

2.记录查阅

任何部门人员需查阅记录时,应提前向质量管理部门提出申请,并经批准后方可查阅。

第五章附则

第十一条解释权限

本制度由质量管理部门负责解释,任何与本制度相关的解释和调整均应经质量管理部门审核。

第十二条生效日期

本制度自发布之日起生效。

第十三条修订流程

本制度如需修订,应由质量管理部门提出修订意见,经过公司管理层审核后实施。

通过以上制度的制定与实施,旨在提升企业的质量管理水平,确保产品和服务的合规性与安全性,最终实现企业的可持续发展。

文档评论(0)

日出日落 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档