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版号:
A/0
管理评审程序
编制
日期
审核
日期
批准
日期
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
目的
确保质量管理体系持续的适宜性、充分性及有效性。
适用范围
公司最高管理者对公司质量体系的评审工作。
术语和定义
管理评审:指最高管理者定期对质量管理体系满足规定要求的适宜性、充分性及有效性所进行的评价。评审包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要,包括质量方针和质量目标,也是交换新观念、对输入进行开放式的讨论和评价的平台。管理评审应给公司带来增值,并提供用于公司进行业绩改进策划的数据。
职责
总经理办公室
负责编制《管理评审计划》及《管理评审报告》。
负责管理评审会务经办。
负责管理评审会议记录。
管理者代表
负责审核《管理评审计划》及《管理评审报告》。
负责主持管理评审会议。
总经理
负责批准《管理评审计划》及负责批准《管理评审报告》。
工作程序
评审计划的制定
总经理办公室于每次管理评审会议前一星期制定该次的《管理评审计划》,报管理者代表审核,总经理批准。
总经理办公室将批准后的《管理评审计划》提前三天发给各部门经理,部门经理应仔细阅读并准备好与各自有关的议题。
《管理评审计划》应包括:评审的时间、评审的依据、评审的内容、评审的组织、参加人员、资料准备等内容。
管理评审输入
管理评审输入包括
序号
评审输入
资料准备
负责人
质量方针和目标
质量目标的实现情况分析、改进建议
总经理办公室
外部及内部质量审核结果
内部及外部审核报告、质量管理体系运行情况报告、审核不合格纠正措施记录
总经理办公室
顾客反馈及顾客满意度测量结果
顾客信息反馈记录及分析(含顾客投诉记录)
顾客满意测量记录及分析
客户事务部
质量体系过程管理的业绩以及产品实现结果的符合性
过程及产品的不合格记录及分析
总经理办公室及各相关部门
纠正和预防措施的状况
纠正预防措施报告及分析
总经理办公室
以往管理评审的跟踪措施
评审后的质量改进报告
总经理办公室
可能影响质量管理体系的变更,包括指公司内外部环境的变化,例如,法律、法规的变化,失常的变化、新规划设计、新技术、新工艺、新设备的开发。
市场影响、国家法规、行业规范、上级要求
各相关部门
质量活动的经济效果
成本动态分析报告
成本管理部
内部工作和服务质量评价结果,包括公司各类检查的结果
内部工作及服务质量评价结果
总经理办公室
改进的建议
改进建议报告
各相关部门
评审内容
管理评审会议由管理者代表主持。
根据5.2管理评审输入要求的支持材料及其它有关质量的重要信息,对质量体系的运作是否达到如下要求进行评审:
质量体系是否持续适宜、充分和有效;公司的质量方针、质量目标规定的要求是否达到
公司的组织结构、资源配备是否合理,人员素质是否符合规定的要求;员工的培训效果如何
质量体系及过程改进及工作绩效分析
内部质量审核结果是否准确,质量体系运作是否有效;采取的预防措施是否有效
工作的服务质量是否符合顾客或规定的要求及产品的改进
顾客的投诉是否迅速有效地受理,处理方法是否妥当
资源需求
其它需评审的内容
管理评审过程由总经理办公室负责记录
评审结果
每次管理评审后,总经理办公室负责编制《管理评审报告》。
《管理评审报告》由管理者代表审核,总经理批准。
对于评审中提出的改进或纠正要求,由总经理办公室启动改进或纠正程序,要求相关部门提出改进或纠正措施,并依照《持续改进程序》或《纠正和预防措施控制程序》执行。
管理评审的输出应作为过程改进的输入。
管理评审要求
评审报告将视实际需要发出副本,并由总经理办公室登记,正本由总经理办公室存档,报告正本与所有副本各项内容应完全一致。
管理者代表负责每年至少组织一次管理评审,以确保质量体系持续有效的适用并满足ISO9001:2000标准和公司质量方针与目标的要求。
出现下列情况时,总经理及管理者代表都有权决定临时进行管理评审。
5.5.3.1当如公司结构发生重大变化(包括组织机构、职能变化)
5.5.3.2质量体系发生重大变化
5.5.3.3出现重大质量、事故问题
5.5.3.4顾客有重大投诉
5.5.3.5公司管理层领导提出需要
管理评审通常为会议形式,参加人员为部门经理及经管理者代表批准的其他人员。
支持性文件
《纠正和预防措施控制程序》
《持续改进程序》
相关记录
《管理评审计划》
《管理评审报告》
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