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第一章总则
第一条为加强医院票据管理,规范票据使用,保障医院财务收支的真实、合法、
完整,根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规,结合医院实际情况,特制
定本制度。
第二条本制度适用于医院内部所有与票据相关的业务活动,包括票据的购买、领
用、保管、开具、核销、销毁等环节。
第三条医院票据管理应遵循以下原则:
(一)合法性原则:票据的开具、使用必须符合国家法律法规和医院规章制度;
(二)真实性原则:票据内容应真实、完整,不得伪造、变造;
(三)安全性原则:加强票据的保管,确保票据安全;
(四)及时性原则:票据的开具、核销、销毁等环节应及时进行。
第二章票据种类及使用范围
第四条医院票据分为以下几类:
(一)财政部门统一监制的收款票据:包括行政事业性收款票据、医疗收费票据等;
(二)医院财务科监制或购买的收款票据:包括住院病人预交款收据、就餐券、洗
澡票等;
(三)其他票据:如报销单、付款凭证等。
第五条医院票据使用范围:
(一)财政部门统一监制的收款票据:用于医疗业务活动对外收费;
(二)医院财务科监制或购买的收款票据:用于与服务对象及医院内部发生经济往
来的收款;
(三)其他票据:用于报销、付款等业务活动。
第三章票据的购领与核销
第六条票据的购置:
(一)医院财务科负责购买财政部门统一监制的收款票据;
(二)医院财务科根据实际需要,向财政部门申请购买相关票据。
第七条票据的领用:
(一)医院各部门需使用票据时,应向财务科提出申请,经财务科审核批准后,方
可领用;
(二)领用票据时,需填写《票据领用登记表》,详细记录票据的种类、数量、用
途等信息。
第八条票据的核销:
(一)票据开具后,应及时进行核销;
(二)核销时,需将票据与原始凭证核对,确保信息一致;
(三)核销后的票据,由财务科统一归档保管。
第九条票据的销毁:
(一)票据使用完毕后,应按相关规定进行销毁;
(二)销毁前,需进行清点核对,确保票据齐全;
(三)销毁后的票据,由财务科进行登记备案。
第四章票据的保管与安全
第十条票据的保管:
(一)医院财务科负责票据的保管工作;
(二)票据应放置在安全、通风、防潮、防火的地方;
(三)票据的保管人员应具备较高的责任心和业务素质。
第十一条票据的安全:
(一)医院应建立健全票据安全管理制度,确保票据安全;
(二)票据的保管人员应严格执行票据安全管理制度,防止票据丢失、损毁、被盗
等情况发生。
第五章附则
第十二条本制度由医院财务科负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
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