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差旅费管理制度范本(集锦8篇)
差旅费管理制度范本第1篇
为了更好地调动业务人员的极积性。保证公司出差人员在外工作与生
活的基本需要,提高各类业务人员的办事效率,有效控制差旅费用的支出,
根据目前运行中存在的实际情况。特作部份适当调整,修定本办法。从频
布之日起生效。原规定同时废止
一、费用开支范围和标准
1、总体原则:对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用,节约
归己,超支不补”的原则。
2、开支范围:包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、
电话费用及其他零星费用开支。实行包干制。
3、执行标准:
(1)十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天,季
度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(2)十堰市区以外城市180元/天。季度考核不通过者(0销售业绩)
扣发1次补助。
(3)上海、广东、北京地区销售补助230元/天,季度考核不通过者
(0销售业绩)扣发1次补助。
(4)公司报销异地往返火车票、长途客车票,并以车票时间计算实
际出差补助天数。
(5)招待客户招待费用5个人以上不能超过500元,5人以下不能
超过300元。特殊客户需报董事长事前批准方可超标。不能先斩后奏
二、办理程序及报销办法
1、省内(不含十堰城区)、省外出差人员必须事先填写“差旅费(备
用金)借款单”,注明出差地点、事由、预计天数、所需资金,经部门主
管审核签字,及主管领导批准后,方可差旅费借款。
2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单,附有效出
差单据,按费用包干标准规定,经审核后报销差旅费。
3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不
予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,
需经领导签署意见后方可报销。
4、出差返回公司应在三天内报账,超过三天报销差费,每超过一天
考核一天补助,一星期以上,不予报销,后果自负。
5、出差借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任
自负,(特殊情况由公司领导特批),对违反规定给予借款而造成账务混乱
的,追究财务经办人的责任。
6、中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天
补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补
助。
7、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得绕行。出差期间
经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,其绕行期间
多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。
三、其他规定
1、十堰市内经营、或在出差过程中因业务工作需要使用业务招待费,
应事先经部长同意,并由公司领导签署核准金额意见,方可执行。财务部
依据报销程序(原始单据注明:单位名称及准确的日期、金额)审核报销。
2、出差人员应保留完整车票、住宿、招待费等费用票据作为核销费
用的依据。
3、随公司领导一同出差人员费用由公司领导统一到财务核销。
4、外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再实行包干办法。会议
费用中不含食宿时,按标准予以补助。
5、出差人员预借差旅费最高限额2000元/次。
6、售后服务出差补助比照上述标准同级执行(发生的运费及安装调
试费用应计入销售计价当中)。
四、本办法自董事会通过之日起开始施行。
差旅费管理制度范本第2篇
一、差旅费报销规定
1.住宿费:住宿标准为经济适用型酒店,费用标准参考当地如家快捷
酒店经济型客房均价。一般同性二人一起出差的,按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的,一律不予报销住宿费。员工趁出差之
便,事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的,多开支的`住
宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费:高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。员工
乘坐飞机要从严控制,出差任务紧急、路途较远的,经部门主管同意,分
管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费:市内交通费实报实销,以经济兼顾效率为原则,优先
选择地铁、公交结合短程的出租车,报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴:出差补贴原则为伙食补贴,填列在外埠出差费报销单上
的住勤补助栏凭发票报销,标准为50元/天,其中分为早
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