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公司财务报销制度流程
公司财务报销制度流程(精选12篇)
在不断进步的时代,我们可以接触到制度的地方越来越多,制度
是指一定的规格或法令礼俗。那么相关的制度到底是怎么制定的呢?
下面是小编精心整理的公司财务报销制度流程,欢迎大家分享。
公司财务报销制度流程篇1
为了加强公司的财务管理工作,严格执行财务制度,完善财务管
理,结合公司的具体实际,统一各部门的报销程序及规定,特制定本
报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度
一、报销审批监控程序
1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按
支出审批权限批准后,在计划范围内列支。
2、办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报总裁办审核
汇总,按审批权限批准后,由集团总裁办按计划统一购买,并建立实
物帐,详细登记办公用品的进、出情况。领用时,须填制出库单,经
分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监
控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检
验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度,并于每月月初汇总上月
的报销清单,上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训,
由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单,部门经理签字,交
给财务小方即可。
二、报销规定
(一)、差旅费报销规定
1、员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序报批后,到财
务部门预借差旅费
2、员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,连同出差“申请
单”、原始报销凭证,按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费:单人或双人出差每天最高不超过200元,去深圳、广
州、上海、北京出差每天最高不超过350元,超出部分由个人承担,
如有特殊情况需总裁批准方可报销。
5、交通费:员工出差需购买飞机票的,一律由办公室统一购买,
不得擅自购买。如擅自购买,费用由个人承担。出差不是为处理紧急
事务的,普通员工以车,船交通工具。员工长途出差交通费可实报实
销,出租车票不得连号
6、出差津贴:每人每天30元。
(二)、市内交通费用报销规定
公司员工在市内外出办事,应尽量选择乘坐公司车或公交车,原
则上不提倡乘坐出租车,如确应工作需要乘坐出租车,要事先请示分
管领导,并在报销单上注明,报销时出租车票不得连号。
(三)、报销发票粘贴规定
报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面
(左上角处),完整规范地填写相应的报销单。具体要求为:
1、费用报销单:按事类逐项逐件填写内容摘要,写清大小写金额,
所附单据附件张数,有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓
名、金额及时间。
2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额
并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位
如实填写发票所有内容,发票涂改、大小写不符、假的发票以及非行
政部门开具的收款收据一律不予报销。
3、差旅费报销单:按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填
写对应的时间、车船费等费用,因出差发生的费用填在差旅费报销单
中“其它“费用项上,注明出差事由,随行人员及借款情况。
4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写,不得使用圆珠笔或铅笔。
三、报销时间
购买材料和支付工程款,必须在单据所填日期的一个月内报销,
员工报销其他费用,必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报
批。
四、下列情况不予报销:
1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。
2、其它不符合国家开支标准的单据,无理由跨年度的单据。
公司财务报销制度流程篇2
根据财务部门《关于加强财务管理工作的通知》的要求,我中心
为进一步加强财务管理,规范资金支出,杜绝财务问题,特制定此财
务报销制度。具体制度如下:
1.严格按照财务部门下发的《通知》执行财务报销工作,坚持原
则,严格程序,规范流程,坚决避免出现问题,杜绝任何违反财务规
定的行为。
2.所有财务支出项目必须通过科务会表决通过,经领导同意后方
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