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审计自查报告汇编15篇

审计自查报告篇1

根据市局《关于印发各县(区)审计机关目标责任考核要点的通知》

(市审发[]77号)要求,我局及时安排专人对各项工作目标完成情况进行

了自查。通过自查,我局目标责任自查考核得分116分。现将具体情况

报告如下:

一、自查工作开展情况

为了做好今年的目标责任考核工作,我局高度重视,成立了以局长

为组长,副局长为副组长,各科科长为成员的目标责任考核领导小组,

领导小组办公室设在综合法制科,具体负责目标责任考核工作。在具体

工作中,面对时间紧、工作量大的实际,我们放弃双休日,查找文件资

料,核实每项工作。局内还多次召开会议,自查分析,查漏补缺,确保

了目标责任制考核自查工作的顺利完成。

二、目标任务完成情况

1、项目审计成效显着。

截止11月底,共完成审计项目197个,其中完成计划内项目49个,

灾后恢复重建项目122个,其他审计项目26个。

全面完成了年度审计计划目标任务。今年,我局共安排审计项目计

划50个,实际完成49个,1个未完成(属县定计划,经济责任审计项目

由于被审计责任领导因病长期住院未实施审计),其中实施财政预算执

行审计4户,财政决算审计4户,行政事业单位财务收支审计3户,社

会保障资金审计2户,农业与资源环保资金审计3户,固定资产投资审

计4户,灾后重建项目竣工决算及跟踪审计20户,领导干部任期经济

责任审计9户。全面完成了省厅、市局统一组织的行业、专项审计以及

县政府安排的其他审计项目。

灾后恢复重建项目审计更加深入。今年,我局加大灾后重建项目竣

工决算审计力度,累计派出253名审计人员(含聘用人员)对我县灾后恢

复重建竣工决算项目进行审计,完成项目122项,审计资金22,720.43

万元,其中工程竣工结算造价19,212.03万元,核减工程造价1,494.23

万元,核减率7.8%,最终审定工程投资21,226.20万元。提出审计建议

213条,规范建设项目管理37个,违法违纪资金171.9万元,节约资金

1,494.23万元。目前在审项目47项。

2、审计业务管理更加规范。

我局始终重视审计质量,制定了《审计项目审理复核工作办法》,

对所有审计项目全部提交审计会议进行研究决定,同时制定了较为科学

的审计质量考核评比办法。今年4月,邀请市局法制科王家驹同志来我

局进行了审计质量案卷评查,对评选的三类优秀审计案卷进行了表彰,

对发现的问题及时纠正整改,取得了明显成效。在审计报告公告方面,

我们始终坚持与被审单位定向沟通和公告,在不涉及工作秘密的前提

下,适当在内网上进行公告,结果公告率达到了22%。在公文管理方面,

进一步规范收发文制度,公文质量进一步提高。在档案文书处理方面,

我们强化了保密措施,及时进行了入卷归档。今年我局坚持积极推进“无

纸化”办公,对非涉密文件进行网络传输,极大地提高了我局的.信息

化水平,较好地完成了各类电子政务事项。在审计统计方面,我们严格

按照省、市审计部门的要求,建立健全了审计台帐,审计报表报送及时

准确。

3、干部培训教育不断强化。

一是认真开展了深化干部作风教育整顿和创先争优活动,使干部作

风纪律有了明显转变;二是认真开展了干部业务培训,今年,我们先后

举办了《审计法》、《国家审计准则》、《领导干部经济责任审计的重

点难点及报告撰写》、《金审工程基础知识》等业务培训,取得了明显

成效。除此之外,我们积极选送干部参加省厅、市局统一组织的培训,

今年先后有3人参加了省厅举办的业务知识培训班,有10人参加了市

局举办的AO现场审计培训班。

4、金审工程和计算机辅助审计稳步推进。

我县于去年11月建成“金审工程”,今年9月制定了《__县——

审计信息化建设实施方案》,成立了审计信息化建设领导小组,明确了

任务,夯实了责任。我们利用AO现场审计实施系统对供销联社、计生

局、统计局等11个项目单位开展了计算机审计,从建立项目、采集转

换、分析数据、编制底稿、形成报告和归集成果档案等各个环节规范操

作,撰写的3篇AO审计实例按要求上报了市局。

5、内审、社审工作进一步加强。我们制定了内审协会工作计划,

完善了各项内审社审制度,开展了非公有制企业经营情况审计调查,并

积极参

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