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公司报销制度(9篇)
报销管理制度篇一
一、报销范围:
本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法:
1、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差
前均应填写“出差申请单出差申请单明确出差任务、出行路线、逗留时间及
随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人、分管领导审
核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制
出差申请单。未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请
单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。
如要借款,应填写应填写领款单领款单,根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行同时财务部实行
前帐不清、后帐不借前帐不清、后帐不借的原则。
2、差旅费报销程序:经批准出差办事人员,应如实填写、差旅费报销程序:经批准出差办事人员,应如实填写差
旅费报销单旅费报销单,并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字,再交
财务部审核签字,按《差旅费费用报销程序》予以报销,按规定
可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车,应事前向厂
长请示同意,报帐时由厂长签字认可。
三、差旅费报销原则
(1)市区内出差不论时间长短,均不发给出差补助费。由
于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可发给误餐补助费,超
出市区范围的,发出差补助费六十元每天。
(2)住宿费报销条件:按出差的实际天数凭正式发票计算
报销,没有正式发票的均不给报销。
(3)车费报销条件:超出市区范围的凭正式发票给予报销,
没有正式发票均不给报销。
(4)出差人员应在回公司后15天内报帐,需延期报销的应
有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的
地,未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。
(6)出差人员一般不得乘坐飞机,经批准才能乘坐飞机,
其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销,不在市内交通费包
干的范围。
四、差旅费报销有关注意事项
1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、
出差事由、起讫时间及地点。
2、差旅报销按财事字第011号文件规定办理,出差人员不
准超标准住宿和坐飞机,因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准
住宿的,须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后
方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。
3、出租车票按规定一般不予报销;特殊情况确需乘坐出租
车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。
4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后,电话通知
的须在出差事由中注明。
5、一事一单,不得将数次出差合并一单报销。
6、出差期间购买的物品、资料等,需加填费用报销单报销,
不得合并在差旅费中报销。
7、订票手续费不得超过车船等票价的15%,退票费不予报
销。
8、车票遗失的须书面说明情况(注明乘坐的交通工具、起
迄地点、时间、票价等)并由审批厂长签字证实,由会计人员按
照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。
五、本规定从2023年7月1日起执行。本厂应参照本制度,
制定本厂差旅费管理办法,并报厂长批准后执行。
公司费用报销管理制度篇二
1、0目的
为切实做到财务管理的监督职能,使公司资金更加有效运营,
进一步规范财务报销程序与标准,特制订以下费用报销管理制度。
2、0适用范围
本规定适用于本公司管理运营中的费用报销,包括办公费、
员工费用、车辆费用、车辆补助、业务招待费、运输费、快递费、
差旅费、通讯费等;固定资产购置/在建工程/工程装修/集中采购
不在本规定。
3、0相关文件
无
4、0定义
无
5、0职责与权限
5.1财务部:负责制定有关管理费用报销流程及制度,并根
据现存的各部门管理费用的范围、付款申请单、报销凭证进行审
核,办理现金预借、报销或付款。
5.2业务部门:采购部、品质部、MIS、生产部、工程部、厂务
部、物流部。
各部门应对本部门管理费用的申请及报销进行初审,其中涉
及办公费用、电话费、员工费用由各部门主管复审后交财务部审
核报销,各部门主管对本部门的费用审核负责。
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