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岗位廉政风险点及防控措施3篇
岗位廉政风险点及防控措施1篇
为进一步加强学校廉政风险防控预警工作,有效遏制诱发
腐败风险,特制定本实施办法。
一、廉政风险点及涉及处室
(一)学校收费
1、巧立名目乱收费:如向学生收取资料费、考试费、饮水费、
早餐费、补课费等。
2、以学生自愿项目为借口的变相收费:如校服费、作业本费、
保险费、防疫费等。
风险涉及单位:总务处、班主任。
(二)干部人事任免
1、违反干部任免规定,不按程序和要求推荐后备干部,提名
人选未经单位集体推荐。
2、不按组织程序进行考察、民主测评和个别谈话。
3、不召开党支部会,或不按程序对拟任免人员进行考察,不
经过党支部成员三分之二同意形成人事任免决定。
4、未按组织程序和规定的时间进行公示。
5、实行竞争二岗的未按综合得分名次实行择优录取。
6、不按规定刃、理聘任手续。
风险涉及单位:学校党支部、学校行政。
(三)大宗物资采购及学校基建项目
1、利用采购教学、办公、设备用品,为学生购买保险、订购
报刊书籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣,
或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领,或将公
款转到购货单位,虚开发票报帐,然后提取现金进行独吞或私分。
2、利用负责教学辅导资料发行的机会,收受出版、印制单位
的劳务费、感谢费、奖金等。
3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节,
收受承建单位或个人的贿赂。
风险点涉及单位:总务处、教务欠、少先队。
(四)资产及财务管理
1、本单位出纳、会计由领导亲友担任,致使领导及领导亲友
侵吞、挪用公款。
2、总帐、现金不分,财务印鉴、印章及票据人保管,致使
些财务人员侵吞挪用公款及公款私存。把手直接管财务。
3、领导把关不严,甚至与财会人员勾结,进行虚报冒领或虚
拟各种支出、套取公款进行侵吞或私分。
4、将些收费、创收款等转入小金库,搞暗箱操作。
5、在教育经费预决算及拨付上,搞暗箱操作。
6、学校及单位的有形资产及无形资产,在租赁、承包、拍卖
过程中,不阳光操作。
风险涉及单位:学校行政、总务公。
(五)学校招生
1、违反义务教育阶段划片招生就近入学的原则,超范围、超
年龄招生。
2、在招生普查过程中弄虚作假°
风险涉及单位:主管领导及相关人员。
(六)教师人事调动及教师招聘
1、学校私自录用(借用)或外流(外借)人员。
2、不经学校支部、教代会讨论研究私自调动(借用)人员。
3、学校没有根据工作需要确定对口专业教师任课。
风险涉及单位:学校行政。
(七)教师职称评定
1、学校对职评精神不宣传贯彻。
2、学校对职评对象不公示。
3、滞留职评指标。
4、不严格执行职评标准,不严格审验相关证件。
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