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风险和机遇评估分析表风险和机遇评估分析表
过程文件与资料控制过程、人力资源控制过程、内部审核控制过程、管理评审控制过程、持续改进控制过程。
团队管理人员日期2019-06-252019-06-25
严重风险风险应对措施实施
序号风险描述频度进度跟进备注
程度等级控制措施风险规避措施负责人
文件分发不及时,现场文件版本不准1、新版本文件发放填制《文件收
001确,相关部门和使用人员无法按标准轻微4低发记录表》;/廖海峰已完成
2、每月检查各部门现场文件是2019-06-25
要求实施管理体系。否为最新适用版本。
质量记录未按文件要求保存,或保存或保存1、质量记录按程序文件要求保
002不完整出现损毁,无法为需求方提供轻微5低存完整,借阅需经批准;/廖海峰已完成
2、定期更新《质量记录总览表》,2019-06-25
使用。并下发各部门核对保存情况。
重要岗位人员离职,无法及时增补。1、重要岗位人员离职需提前一
003新员工未经培训上岗,无法胜任岗位一般3一般个月申请,批准后方可办理手/廖海峰已完成
续;2019-06-25
工作。2、新员工必须经培训后上岗。
各部门岗位职责不清晰,任务分工不1、制定岗位职责说明书,并严格
004明确,沟通渠道缺失,计划无法上传轻微4低按文件规定执行;/廖海峰已完成
2、定期召开会议,进行会议决2019-06-25
下达。策。
1、管理层足够重视,定期组织实
未按期实施体系内部审核和管理评施内部审核,并召开管理评审已完成
005审工作,无法及时发现体系运行存在严重2一般会议;/廖海峰
的不足。2、将内部审核、管理评审资料交2019-06-25
总经理批准,并妥善保存。
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