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2025版企业内部控制体系建设咨询服务合同.docx

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甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方:XXX

乙方:XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025版企业内部控制体系建设咨询服务合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方地址

1.3合同双方联系方式

2.项目背景及目标

2.1项目背景

2.2项目目标

3.服务内容

3.1内部控制体系诊断

3.2内部控制体系设计

3.3内部控制体系实施

3.4内部控制体系评估

4.服务期限

4.1服务开始时间

4.2服务结束时间

5.服务费用及支付方式

5.1服务费用总额

5.2费用支付方式

5.3费用支付时间

6.服务交付成果

6.1内部控制体系诊断报告

6.2内部控制体系设计方案

6.3内部控制体系实施计划

6.4内部控制体系评估报告

7.服务质量保证

7.1服务质量标准

7.2质量保证措施

7.3质量监督与检查

8.保密条款

8.1保密信息范围

8.2保密义务

8.3违约责任

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

11.合同生效及终止

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

12.合同附件

12.1附件一:服务内容明细表

12.2附件二:服务费用明细表

12.3附件三:其他相关文件

13.合同变更及解除

13.1合同变更条件

13.2合同解除条件

14.其他约定事项

14.1其他约定事项一

14.2其他约定事项二

第一部分:合同如下:

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.1.1咨询服务方:内部控制咨询有限公司

1.1.2受服务方:企业有限公司

1.2合同双方地址

1.2.1咨询服务方地址:省市区路号

1.2.2受服务方地址:省市区路号

1.3合同双方联系方式

1.3.1咨询服务方联系人:

1.3.1.1联系电话:138

1.3.2受服务方联系人:

1.3.2.1联系电话:1395678

2.项目背景及目标

2.1项目背景

2.2项目目标

2.2.1完成对受服务方内部控制现状的诊断;

2.2.2设计一套符合受服务方实际情况的内部控制体系;

2.2.3协助受服务方实施内部控制体系;

2.2.4对实施后的内部控制体系进行评估,并提出改进建议。

3.服务内容

3.1内部控制体系诊断

3.1.1对受服务方的内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等方面进行全面评估;

3.1.2分析受服务方内部控制中存在的问题及风险;

3.1.3提供诊断报告,明确改进方向。

3.2内部控制体系设计

3.2.1根据诊断报告,设计符合受服务方实际情况的内部控制体系;

3.2.2设计内容包括内部控制组织架构、内部控制制度、内部控制流程等;

3.3内部控制体系实施

3.3.1协助受服务方实施内部控制体系,包括内部控制制度的制定、内部控制流程的优化等;

3.3.2提供实施指导,确保受服务方顺利实施内部控制体系。

3.4内部控制体系评估

3.4.1对实施后的内部控制体系进行评估,包括内部控制的有效性、合规性等方面;

3.4.2提供评估报告,提出改进建议。

4.服务期限

4.1服务开始时间:2025年1月1日

4.2服务结束时间:2025年12月31日

5.服务费用及支付方式

5.1服务费用总额:人民币壹拾万元整(¥100,000.00)

5.2费用支付方式:分阶段支付,具体支付方式如下:

5.2.1首次支付:合同签订后5个工作日内,支付总额的30%;

5.2.2第二次支付:内部控制体系诊断完成后,支付总额的40%;

5.2.3第三次支付:内部控制体系实施完成后,支付总额的20%;

5.2.4结算支付:内部控制体系评估完成后,支付剩余的10%。

6.服务交付成果

6.1内部控制体系诊断报告

6.2内部控制体系设计方案

6.3内部控制体系实施计划

6.4内部控制体系评估报告

7.服务质量保证

7.1服务质量标准:按照国家相关法律法规、行业规范和受服务方要求执行;

7.2质量保证措施:

7.2.1咨询服务方配备具有专业知识和丰富经验的咨询团队;

7.2.2定期与受服务方沟通,了解项目进展情况;

7.2.3对项目实施过程中出现的问题及时进行整改;

7.2.4对项目成果进行严格审核,确保质量符合要求。

8.保密条款

8.1保密信息范围

8.1.1本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息、客户信息、员

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