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审计署内设机构.pdfVIP

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审计署内设机构

第一篇:审计署内设机构

审计署内设机构:

1、办公厅

负责文电、会务、值班、机要、档案、举报、督办等机关日常运

转作;研究拟订审计作的政策、规划和年度计划,承担统计、信

息、审计结果公告、新闻宣传、政务公开、门户网站等作;牵头起

草审计结果报告、审计作报告和审计发现问题的纠正处理结果报告,

以及其他重要文稿;承担审计署部门预算、国有资产、基建投资、政

府采购、机关事务的管理和本级财务核算,以及信息化、保密、保卫、

扶贫等作;组织办理人大代表建议和政协提案,联系审计署特约审

计员;负责与中央纪委等相关部门协调重大案件查处作;承办审计

署交办的其他事项。

设15个内设处室:政策研究室、计划统计处、财务一处、财务二

处、秘书处、新闻处、档案处、信息化处、机关事务管理处、保卫处、

审计长办公室、举报中心办公室、办公室(保密办)、数据分析处、

信息综合处。

2、法规司

承担审计法律、行政法规、规章制度、审计准则和指南的起草

作;参与起草财政经济相关法律法规草案作,负责有关的协调事项;

负责机关有关规范性文件合法性审核;审理有关审计业务事项;监督

检查审计署派出机构及地方审计机关的审计业务质量,依法纠正或责

成纠正地方审计机关违反国家规定作出的审计决定;承担指导和监督

内部审计作,负责联系中国内部审计协会;承担组织协调对社会审

计机构出具的相关审计报告核查作;组织实施审计机关普法依法治

理作;依法办理行政复议、行政诉讼或国务院裁决中的有关事项;

负责与公安部等相关部门对重大案件(事项)的移送协调;指导地方

审计机关的法制作;承办审计署交办的其他事项。

设5个内设处室:法规准则处、审理一处、审理二处、检查指导

处、法律事务处。

{

3、财政审计司

组织审计中央预算执行和其他财政收支情况;组织审计省级人民

政府预算执行、决算和其他财政收支情况;组织审计省级人民政府管

理的中央转移支付资金;组织审计国务院主管部门和省级人民政府管

理的农业专项资金;开展相关专项审计调查;具体组织对省级人民政

府主要负责人实施经济责任审计;协助起草审计结果报告、审计作

报告及审计发现问题的纠正和处理结果报告;督促被审计单位整改;

指导地方审计机关财政审计和农业专项资金审计业务;承办审计署交

办的其他事项。

设4个内设处室:一处、二处、三处、四处,

4、行政事业审计司

组织开展中央部门预算执行情况审计和决箕草案审签;组织审计

国务院主管部门和省级人民政府管理的教科文卫专项资金;组织审计

民革中央等8个民主党派、中华全国商业联合会、全国人大常委会

办公厅、政协全国委员会办公厅、中国人民武装警察部队、中央政府

驻港联络办、中央政府驻澳门联络办、中共中央直属机关事务管理局、

国务院机关事务管理局、审计署和国家人民防空办公室的预算执行情

况;开展相关专项审计调查;具体组织对中央部门(含直属单位)主

要负责人实施经济责任审计;组织协调派出审计局的审计业务作;

督促被审计单位整改;指导地方审计机关行政事业审计业务;承办审

计署交办的其他事项。

设4个内设处室:一处、二处、三处、四处,

5、农业与资源环保审计司

组织审计国务院主管部门和省级人民政府管理的资源能源、环境

保护资金和项目;开展相关专项审计调查;督促被审计单位整改;指

导地方审计机关资源能源、环境保护审计业务;承担亚洲审计组织环

境审计委员会秘书处工作;承办审计署交办的其他事项。

设4个内设处室:一处二处三处四处,

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