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公司内网安全管理制度
一、总则
1.目的:为加强公司内网安全管理,保障公司信息系统的稳定运行和信息安全,防止信息泄露、篡改和破坏,特制定本制度。
2.适用范围:本制度适用于公司全体员工及与公司内网有连接的所有设备和系统。
二、管理职责
1.信息安全管理小组:由公司管理层、信息技术部门负责人及相关专业人员组成,负责制定和完善公司内网安全策略、规划和制度,监督制度的执行情况,对重大安全事件进行决策和处理。
2.信息技术部门:具体负责公司内网的日常安全管理工作,包括网络设备的维护、安全软件的安装与更新、用户账号管理、安全事件的监测与响应等。
3.各部门负责人:负责本部门员工的内网安全培训和教育,监督本部门员工遵守公司内网安全管理制度,及时发现和报告本部门的安全隐患和违规行为。
三、用户账号与权限管理
1.账号申请与开通:员工因工作需要使用公司内网,需填写《内网账号申请表》,经部门负责人审批后,交信息技术部门开通账号。账号应采用实名制,一人一号,不得转借他人使用。
2.权限分配:根据员工的工作岗位和职责,信息技术部门为其分配相应的内网访问权限。权限应遵循最小化原则,即只赋予员工完成工作所需的最低权限。
3.账号密码管理:员工应设置强密码,密码长度不少于8位,包含字母、数字和特殊字符,定期更换密码,密码不得泄露给他人。如发现账号密码被盗用,应立即通知信息技术部门进行处理。
四、网络访问控制
1.防火墙设置:公司内网与外部网络之间应部署防火墙,对网络访问进行控制。禁止未经授权的外部设备和用户访问公司内网,限制公司内网用户对外部危险网站和服务的访问。
2.VLAN划分:根据公司业务需求和安全要求,将公司内网划分为不同的VLAN,实现不同部门和业务之间的网络隔离,防止非法访问和数据泄露。
3.无线接入管理:公司内部无线网络应设置高强度密码,并采用WPA2或更高级别的加密协议。对无线接入点进行严格管理,限制无线信号覆盖范围,防止无线网络被破解。
五、数据安全管理
1.数据备份与恢复:信息技术部门应定期对公司内网中的重要数据进行备份,并将备份数据存储在异地安全场所。制定数据恢复计划,确保在数据丢失或损坏时能够及时恢复。
2.数据加密:对于敏感数据,如客户信息、财务数据等,应采用加密技术进行存储和传输,防止数据被窃取和篡改。
3.数据存储与使用:员工应将工作数据存储在公司指定的存储设备中,不得私自将公司数据存储在个人移动存储设备中。在使用数据时,应遵守公司的数据使用规定,不得泄露、篡改和删除数据。
六、安全监测与应急响应
1.安全监测:信息技术部门应利用安全监测工具对公司内网进行实时监测,及时发现网络攻击、病毒感染、数据泄露等安全事件。定期对公司内网进行安全评估和漏洞扫描,及时发现和修复安全隐患。
2.应急响应:制定公司内网安全事件应急响应预案,明确安全事件的报告流程、处理措施和责任分工。当发生安全事件时,应立即启动应急预案,采取有效的措施进行处理,降低安全事件造成的损失。
七、违规处理
1.对于违反本制度的员工,视情节轻重给予警告、罚款、降职、辞退等处罚。如因员工违规行为给公司造成经济损失的,应依法追究其赔偿责任。
2.对于因管理不善导致公司内网安全事件发生的部门负责人和相关管理人员,应给予相应的行政处分。
八、附则
1.本制度由信息安全管理小组负责解释和修订。
2.本制度自发布之日起生效实施。
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