- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
?一、总则
1.目的
为了加强公司出差管理,规范出差流程,提高工作效率,合理控制出差费用,特制定本制度。
2.适用范围
本制度适用于公司全体员工因公务需要出差的情况。
3.基本原则
出差应根据工作需要,合理安排行程,严格控制出差时间和费用,确保出差任务的顺利完成。
二、出差审批
1.出差申请
员工因公务需要出差,应提前填写《出差申请表》,详细注明出差事由、目的地、预计出差时间、同行人员等信息。
2.审批流程
-部门负责人对员工的出差申请进行审核,签署意见后提交分管领导审批。
-分管领导根据工作需要和实际情况进行审批,批准后方可安排出差。
3.特殊情况处理
如因紧急情况无法提前提交出差申请,应在出差前通过电话等方式向部门负责人和分管领导报告,并在出差回来后及时补办审批手续。
三、出差行程安排
1.交通工具选择
-根据出差的紧急程度、距离远近等因素,合理选择交通工具。原则上,能乘坐火车(动车、高铁)的不乘坐飞机,能乘坐长途汽车的不乘坐火车卧铺。
-如因特殊原因需要乘坐飞机,应提前经分管领导批准,并在《出差申请表》中注明。
2.住宿安排
-根据出差目的地的实际情况,合理安排住宿。一般情况下,员工应选择公司指定的合作酒店或性价比高、安全舒适的酒店。
-如需入住单人房间,应提前经分管领导批准,并在《出差申请表》中注明。
3.行程规划
-出差人员应提前制定详细的行程计划,合理安排工作时间和休息时间,确保出差任务的高效完成。
-在出差过程中,如因工作需要调整行程,应及时向部门负责人和分管领导报告。
四、出差费用标准
1.交通费用
-乘坐火车(动车、高铁)的,按照实际票价报销;乘坐飞机的,按照经济舱票价报销。
-乘坐长途汽车、轮船等交通工具的,按照实际票价报销。
-市内交通费用,根据出差实际情况,按照以下标准报销:
-一线城市:每天不超过[X]元。
-二线城市:每天不超过[X]元。
-三线及以下城市:每天不超过[X]元。
-如需乘坐出租车,应注明事由,并经部门负责人批准。
2.住宿费用
-根据出差目的地的不同,住宿费用标准如下:
-一线城市:每人每天不超过[X]元。
-二线城市:每人每天不超过[X]元。
-三线及以下城市:每人每天不超过[X]元。
-如因特殊情况超过住宿费用标准的,应提前经分管领导批准。
3.餐饮费用
-餐饮费用按照出差自然天数计算,每人每天标准为[X]元。
-如因工作需要宴请客户的,应提前填写《宴请申请表》,经部门负责人和分管领导批准后,按照实际发生额报销。
4.其他费用
-出差过程中发生的其他费用,如通讯费、邮寄费、办公用品费等,按照公司相关规定报销。
-如因工作需要发生的特殊费用,应提前经分管领导批准,并提供相关证明材料。
五、出差费用报销
1.报销凭证要求
-出差人员应在出差回来后[X]个工作日内,整理好出差期间的所有费用凭证,包括发票、车票、机票、住宿发票等,并填写《出差费用报销单》。
-报销凭证应真实、合法、有效,发票应加盖发票专用章,车票、机票等应注明出差日期、出发地、目的地等信息。
2.报销流程
-出差人员将填写好的《出差费用报销单》及相关凭证提交给部门负责人审核。
-部门负责人对报销凭证的真实性、合理性、合法性进行审核,签署意见后提交财务部门审核。
-财务部门对报销凭证进行审核,按照公司费用报销制度进行报销,如有不符合规定的,应及时通知出差人员进行补充或更正。
-财务部门审核通过后,报分管领导审批。
-分管领导审批通过后,财务部门进行报销支付。
3.报销注意事项
-出差人员应严格按照费用标准报销,如有超支部分,原则上由个人承担。
-如因特殊原因需要超标准报销的,应提前经分管领导批准,并在报销时注明原因。
-报销凭证应按照时间顺序粘贴整齐,便于审核。
六、出差补贴
1.补贴标准
-出差补贴按照出差自然天数计算,每人每天标准为[X]元。
-出差补贴主要用于补贴出差人员在出差期间的市内交通
您可能关注的文档
- 公司行政管理常用表格大全.docx
- 公司职业健康管理目标及措施.docx
- 公司红头文件管理办法.docx
- 公司节能减排实施方案.docx
- 公司行政工作流程规章制度.docx
- 公司读书会策划方案草稿.docx
- 公司请假制度完整版.docx
- 公司财务人员保密协议.docx
- 公司财务管理制度.docx
- 公司费用报销制度及报销流程.docx
- 养老评估师中级行为面试题库及案例分析.docx
- 面试培训督导时考察其课程理解能力的题目.docx
- 税务专员面试中关于增值税政策的常见问题解答.docx
- 2025宁波市医疗保障局局属事业单位宁波市医疗保障基金管理中心招聘事业编制工作人员1人备考试题附答案.docx
- 2025咸宁市汉口银行咸宁嘉鱼支行招聘笔试历年题库附答案解析.docx
- 2025北京人才发展战略研究院招录笔试备考题库附答案.docx
- 2025四川成都市龙泉驿区青台山中学校秋季教师招聘22人笔试试题附答案解析.docx
- 2025台州市银龄讲学计划教师招募13人笔试参考试题附答案解析.docx
- 2025中国铁建公开招聘42人笔试题库附答案.docx
- 2025中智咨询研究院社会招聘笔试参考题库附答案.docx
最近下载
- 第四版(2025)国际压力性损伤溃疡预防和治疗临床指南解读.docx VIP
- 变风量空调系统VAV系统.pptx VIP
- 救护教学管理课件PPT.pptx VIP
- 义务教育版(2024)三年级信息科技 第5课 美化处理图片 课件.pptx VIP
- 2025年高考语文备考之名著阅读《乡土中国》第六章《家族》内容概述及跟踪训练(含答案).pdf VIP
- 山姆食品安全“零容忍”政策小测试题及答案.docx VIP
- 陕西理工大学《数字信号处理》2023-2024学年第一学期期末试卷.doc VIP
- 218MC调试指导书.pdf
- 危废处置居间合同6篇.docx VIP
- 领导干部怎样做好廉洁自律表率与先锋.doc VIP
原创力文档


文档评论(0)