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FINANCEANDACCOUNTING财会
基于内审角度的医院财务审计创新措施分析
赵娟萍
(浙江省嘉兴市康慈医院浙江嘉兴314500)
【内容摘要】在新时代背景下,我国审计工作正迎来前所未有的挑战与变革。为了推动公立
医院管理向更加遵从性、精细化和高效化的方向发展,亟须将新型理念融入内部审计工作中,探
索出提升医院绩效的新路径,从而更好地顺应公立医院整体的发展趋势,进一步深化改革。基于此,
文章分析了基于内审角度的医院财务审计创新措施,以供参考。
【关键词】内部审计;医院财务;财务审计;审计创新
一、引言有力支撑,确保医疗机构日常运营资金的充足与高
效运用。内部审计工作需涵盖“财务合规性”“风
自2023年7月1日起,新修订的《内部审计险识别与应对”及“业务运营效率”三大核心领
基本准则》正式实施。新准则中特别新增了“内审域。通过对业务流程的深度剖析与潜在风险的及时
驱动审计整改”的重要条款,明确界定了内审机关识别,实现对医院运营风险的有效监控与防控,为
在审计问题及审计建议的落实执行中的责任,并强医院的长期稳定发展奠定坚实基础,推动其向更加
调其需督促被审计单位完善审计流程,这充分体现稳健、可持续的方向前行。
了内审部门在审计整改过程中的核心引领作用。然
而,我国医疗卫生领域的内审工作存在明显的弱化、三、基于内审角度的医院财务审计创新意义
形式化及边缘化现象,这些问题严重制约了审计整
改的质量与效率,阻碍了内审效能的充分发挥。公(一)贯彻新时代中国特色社会主义思想
立医院作为经济发展与民生保障的重要力量,其内党的十八大以来,党中央、国务院对新时代中
[1]
审工作的创新与改进显得尤为重要。国特色社会主义思想的实践给予了高度重视,并对
审计工作提出了明确要求。为有效推动我国公立医
二、医院财务审计概述院内部控制体系的持续优化,必须从内部审计架构
入手,明确内审机构的职能定位,推动其工作机制
公立医院内部审计作为一项独立且客观的验证的科学化与规范化。通过强化内审职能,使其在规
与咨询服务,运用系统化、规范化的手段,对医院范医院财务管理、防范运营风险方面发挥更大作用,
内部财务收支及各类经济活动的真实性、合规性及从而提升内部控制的整体效能。同时,构建健全的
效益性展开深入评估与监督。其核心目的在于强化内审体系,能够显著提升医院对潜在风险的敏感度
风险管理机制,完善内部控制体系与管理流程,进和应对能力。
而提升医院的整体价值,保障管理目标的顺利达成。(二)应对新审计法对医疗机构内审制度提出
从内部审计的视角审视,对我国公共医疗机构实施的挑战
内部审计具有重大的现实意义。鉴于公共医疗机构十三届人大常委会第三十一次会议审议通过的
患者众多,资金流动频繁且数额较大,通过全面、《中华人民共和国审计法》,对医疗机构内部审计
细致地审核财务报表及相关资料,可以显著提升会制度的完善提出了明确要求。在公立医院内部审计
计信息的真实性与可靠性,为资金的合理分配提供工作中,需深化监管层次,同步推进审计制度的改
[作者简介]赵娟萍(1970.04-),女,
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