- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
第PAGE页共NUMPAGES页
2025国考上海市审计监督岗位申论题库(含答案)
一、归纳概括题(共3题,每题15分)
1.题目(15分):
上海市某区近年来在政府投资项目审计中发现,部分项目存在资金使用效率不高、审计整改落实不到位等问题。请根据给定材料,归纳总结导致上述问题的原因,并分条列出。
答案与解析
答案:
(1)资金使用效率不高:
-项目预算编制不科学,未充分考虑实际需求,导致资金闲置或超支;
-审计发现的问题整改不及时,部分项目未建立长效监管机制;
-部分资金流向监管薄弱,存在违规使用或挪用现象;
-投资决策缺乏论证,盲目跟风导致项目效益低下。
(2)审计整改落实不到位:
-政府部门对审计意见重视不足,整改方案流于形式;
-审计结果运用机制不完善,缺乏追责问责的闭环管理;
-社会监督参与度低,公众对整改情况缺乏知情权;
-城乡区域发展不平衡,部分基层项目整改资源匮乏。
解析:
本题考查对政府投资项目审计问题的归纳能力。答案需从材料中提炼核心原因,分条列出,避免主观臆断。例如,“资金使用效率不高”的原因可从预算编制、整改机制、资金监管、决策科学性等角度展开;“审计整改落实不到位”则需结合制度缺陷、追责机制、社会监督等维度分析。
2.题目(15分):
某市审计局在专项审计中反映,部分国有企业内部控制存在漏洞,导致国有资产流失风险加大。请根据给定材料,概括此类问题的主要表现形式,并简述其危害。
答案与解析
答案:
主要表现形式:
-内部控制制度缺失,如财务审批流程不规范、资产盘点制度不落实;
-关键岗位权力过于集中,缺乏制衡机制;
-信息披露不及时,审计监督难以覆盖所有环节;
-员工法律意识淡薄,存在违规操作或利益输送行为。
危害:
-国有资产流失风险增加,影响政府财政安全;
-企业运营效率降低,削弱市场竞争力;
-审计监督权威性受损,可能引发群体性事件;
-侵蚀政府公信力,破坏公平竞争的市场环境。
解析:
本题要求概括问题表现并分析危害。答案需紧扣材料,避免泛泛而谈。例如,“主要表现形式”可从制度、权力、信息、行为等角度细化;“危害”则需结合经济、政治、社会等层面展开,体现审计监督的严肃性。
3.题目(15分):
上海市某区在审计中发现,部分基层社区存在“小微权力”运行不规范问题。请根据给定材料,归纳总结此类问题的具体表现,并说明其产生的原因。
答案与解析
答案:
具体表现:
-社区财务公开不及时,居民对资金使用情况缺乏知情权;
-部分村干部决策随意,未按规定程序进行民主协商;
-社区服务项目招标不规范,存在暗箱操作风险;
-监督机制缺失,审计、纪检监察力量难以下沉。
产生原因:
-制度执行不到位,相关政策未完全落地;
-基层人员能力不足,法律意识薄弱;
-社会监督渠道不畅,居民参与度低;
-政府监管资源有限,审计覆盖面不足。
解析:
本题考查对基层治理问题的归纳能力。答案需从“小微权力”运行角度切入,分析表现和原因需结合制度、人员、监督等维度,体现审计监督对基层治理的针对性。
二、提出对策题(共2题,每题20分)
1.题目(20分):
当前,上海市部分政府投资项目存在审计整改“最后一公里”难题。请结合给定材料,提出解决该问题的具体建议。
答案与解析
答案:
(1)强化制度约束:
-建立审计整改责任制,明确部门责任主体,将整改情况纳入绩效考核;
-完善审计结果运用机制,对整改不力单位实施联合问责。
(2)提升技术手段:
-引入大数据审计系统,实时监控资金流向,提高发现问题效率;
-利用区块链技术确保整改信息透明可追溯。
(3)加强社会监督:
-推行整改信息公开,接受公众监督,建立举报奖励制度;
-联合媒体开展专项报道,曝光典型问题。
(4)强化培训教育:
-对基层干部开展审计法规培训,提升政策执行力;
-建立案例库,以案说法,增强风险防范意识。
解析:
本题要求提出解决审计整改问题的对策。答案需分点陈述,结合技术、制度、监督、教育等维度,体现对策的针对性和可操作性。例如,技术手段可从大数据、区块链等角度切入;制度约束需明确责任主体和追责机制。
2.题目(20分):
近年来,上海市国有企业内部审计存在“走过场”现象,监督效果不彰。请结合给定材料,提出提升国有企业审计质量的建议。
答案与解析
答案:
(1)完善审计制度:
-建立常态化的内部审计机制,避免“运动式”审计;
-制定审计结果分级分类管理办法,明确整改时限和标准。
(2)加强专业能力建设:
-选派审计人员参加高端培训,提升风险识别能力;
-引入外部专家参与重大项目审计,弥补人才短板。
(3)强化结果运用:
-建立审计问题清单,定期跟踪整改情况;
-将审计结果与企业
您可能关注的文档
最近下载
- 2025年国家级检验检测机构资质认定评审员考试测试题及答案.docx
- 【国家标准】GB 50617-2010 建筑电气照明装置施工与验收规范.pdf
- 冠心病护理查房.pptx VIP
- BOSS立体声音箱CUBE-ST2使用说明书.pdf VIP
- Y·YKK·YKS和Y2系列高压三相异步电动机.pdf VIP
- 教师职业道德与专业发展(山东师范大学)知到智慧树章节答案.docx VIP
- 2.4 传感与控制 ---温度报警器 教学设计-浙教版(2019)高中信息技术必修 2.docx VIP
- 全国建材行业职工助推高质量发展主题竞赛考试题及答案.doc VIP
- 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268.pdf VIP
- 小学生卫生与健康课件.ppt VIP
文档评论(0)