药剂科工作作业流程.docVIP

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门诊药房操作步骤

收方、接收发药

收方、接收发药

检验处方(逐项检验

检验处方(逐项检验处方诊疗、正文和脚注书写是否清楚、完整,并确定处方正当性)

审核用药适宜性(药品和诊疗是否相符、剂量使用方法是否正确、剂型和用药路径是否合理、是否反复给药、有没有配伍禁忌、有没有其它用药不宜情况。)

审核用药适宜性(药品和诊疗是否相符、剂量使用方法是否正确、剂型和用药路径是否合理、是否反复给药、有没有配伍禁忌、有没有其它用药不宜情况。)

不合格处方经医师修改后重新审核合格处方

不合格处方经医师修改后重新审核

合格处方

调配处方(依据处方内容细心、正确调配并署名)

调配处方(依据处方内容细心、正确调配并署名)

复核发药(严格实施四查十对制度,并查对处方和微机确保正确无误、进行用药交代和指导,并签字)

复核发药(严格实施四查十对制度,并查对处方和微机确保正确无误、进行用药交代和指导,并签字)

对处方进行统计,留存备查。

对处方进行统计,留存备查。

月底进行盘点、统计,报表上报财务科

月底进行盘点、统计,报表上报财务科

住院药房调剂工作步骤

登录住院药房住院医嘱发药系统

登录住院药房住院医嘱发药系统

接出院带药发药申请接病区退药申请接病区发药申请

接出院带药发药申请

接病区退药申请

接病区发药申请

选择需要发药单据号,并进行审核:注射剂不许可出院带药,出院带药通常以七日量为宜,特殊病人合适延长选择需要退药单据号,点击退药选择需要发药单据号,点击发药

选择需要发药单据号,并进行审核:注射剂不许可出院带药,出院带药通常以七日量为宜,特殊病人合适延长

选择需要退药单据号,点击退药

选择需要发药单据号,点击发药

选择刚退药单据,并打印汇总退药单选择刚发药单据,并打印汇总领药单

选择刚退药单据,并打印汇总退药单

选择刚发药单据,并打印汇总领药单

接到退药调剂人员根据退药单仔细查对所退药名、规格、数量、批号、效期,并检验药品外观,确定没有问题后给退药,并在退药单上签字备查调剂人员根据领药单药名、规格、数量调配发药,调配结束后在发药单上签字

接到退药调剂人员根据退药单仔细查对所退药名、规格、数量、批号、效期,并检验药品外观,确定没有问题后给退药,并在退药单上签字备查

调剂人员根据领药单药名、规格、数量调配发药,调配结束后在发药单上签字

发药并打印出院带药领药单审核无误

发药并打印出院带药领药单

送药人员将药品连同领药单一起送至病房,并和取药护士仔细查对领药单和药品名称规格数量,查对无误后双方再领药单上签字,并将领药单带回药房留存备查

送药人员将药品连同领药单一起送至病房,并和取药护士仔细查对领药单和药品名称规格数量,查对无误后双方再领药单上签字,并将领药单带回药房留存备查

药房管理步骤

根据院领导布署安排制订工作计划,监督实施。

根据院领导布署安排制订工作计划,监督实施。

药库调剂室

药库

调剂室

药库人员制订采购计划

药库人员制订采购计划

依据住院申请单调剂根据门诊医师处方调剂

依据住院申请单调剂

根据门诊医师处方调剂

同意

同意

申请领药单科主任审批

申请领药单

科主任审批

从要求正当商业企业购进

从要求正当商业企业购进

验收合格进行登记入库处方统计保管,留存备查

验收合格进行登记入库

处方统计保管,留存备查

按领药单发放月底药品盘点、统计、制表上报

按领药单发放

月底药品盘点、统计、制表上报

出库

出库

月末盘点、统计、制表上报

月末盘点、统计、制表上报

财务科

财务科

仓库购进管理步骤

制订采购计划,主管领导审核5

制订采购计划,主管领导审核

5

搜集资料,审查其经营资格、质量信誉和推行协议能力,填写《首营企业审批表》审核后,质量责任人审批。首营企业销售人员资格审查:

搜集资料,审查其经营资格、质量信誉和推行协议能力,填写《首营企业审批表》审核后,质量责任人审批。

首营企业

销售人员资格审查:1、委托授权书2、身份证复印件

3、上岗证书复印件

供货单位

供货单位

建立合格供货方档案

建立合格供货方档案

合格供货方

合格供货方

1、生产批件或新药证书

1、生产批件或新药证书

2、质量标准或检验方法

3、包装、标签、说明书实样

4、药品检验汇报单

5、价格批文

填写《首营品种审批表》,质量责任人审批。

首营品种

首营品种

索取加盖供方质管机构原印章《进品药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验汇报单》或《进口药品通关单》

索取加盖供方质管机构原印章《进品药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验汇报单》或《进口药品通关单》

进口药品

进口药品

其它合格经营品种

其它合格经营品种

签署协

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