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审计公司审计证据规范管理细则
一、总则
(一)目的
为加强本审计公司对审计证据的规范管理,保证审计工作的质量和效率,提高审计结论的可靠性,更好地为客户提供专业、准确的审计服务,依据相关法律法规及行业准则,特制定本细则。
(二)适用范围
本细则适用于公司内所有审计项目中审计证据的收集、整理、分析、存储及使用等相关活动,涉及公司全体审计人员。
(三)基本原则
1.合法性原则:审计证据的获取、使用和管理必须符合国家法律法规以及审计行业相关规范。
2.相关性原则:审计证据应与审计目标和审计事项紧密相关,能够支持审计结论。
3.可靠性原则:审计证据应来源可靠、内容真实,确保审计结论的可
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