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监理履职尽责检查情况汇报
演讲人:
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目录
CATALOGUE
职责履行基本情况
检查方式与标准
存在主要不足
问题根源分析
整改建议措施
后续工作计划
01
职责履行基本情况
法定监理义务清单
质量控制监督
严格依据相关技术标准及规范,对施工材料、工艺、工序进行全过程检查验收,确保工程质量符合设计要求及强制性条文规定。
进度计划审核
审查施工单位提交的进度计划合理性,动态跟踪实际进度与计划偏差,提出纠偏措施并督促落实,避免工期延误风险。
安全文明施工监管
定期开展施工现场安全巡查,重点检查高空作业、临时用电、脚手架搭设等高风险环节,及时消除安全隐患并形成闭环管理。
投资控制审核
复核工程计量与支付申请,核查变更签证的合规性及费用合理性,防止超概算支付或虚报工程量现象发生。
岗位责任落实情况
土建、电气、给排水等专业监理工程师均持证上岗,分工明确,能够独立处理本专业范围内的技术问题及验收工作。
专业工程师配置
监理人员考勤管理
内部培训考核
项目总监按计划主持监理例会、签发监理通知单,对关键工序实施旁站监督,并留存完整的履职日志及影像资料备查。
采用人脸识别打卡系统记录监理人员到岗情况,确保现场监理人员配置满足合同约定及工程实际需求。
每月组织监理规范、新工艺标准等专项培训,并通过笔试与实操结合的方式考核监理人员业务能力,确保团队专业水平。
总监履职记录
合同履约行为要点
严格按已审批的监理规划开展监督工作,包括旁站、平行检验、见证取样等具体措施,确保监理行为程序合法合规。
监理规划执行
建立分类编码的监理档案体系,确保会议纪要、验收记录、检测报告等资料及时归档且可追溯,符合工程档案管理要求。
档案管理规范性
明确监理通知单、工程暂停令等文件的签发权限层级,所有文件均经授权人员签字并加盖执业印章,避免越权审批问题。
文件签署权限
01
03
02
监理人员全员签订廉洁责任书,定期开展廉政警示教育,杜绝与施工单位存在不正当经济往来或接受宴请等违规行为。
廉洁自律承诺
04
02
检查方式与标准
现场核查覆盖范围
施工工艺规范性核查
重点检查土方开挖、混凝土浇筑、钢结构焊接等关键工序是否符合设计图纸及行业技术规范要求,确保施工质量可控。
安全防护措施落实
核查脚手架搭设、临时用电管理、高空作业防护等安全措施是否到位,消除坍塌、触电、坠落等隐患。
材料进场验收记录
抽查钢筋、水泥、防水卷材等主要建材的出厂合格证、复试报告及现场堆放管理情况,杜绝不合格材料使用。
机械设备运行状态
检查塔吊、升降机等大型设备的检测报告、操作人员持证情况及日常维护记录,保障设备安全运行。
资料审查完整性
隐蔽工程验收资料
核查地基验槽、钢筋隐蔽、防水层闭水试验等影像及文字记录,保证工序可追溯性。
检测报告合规性
审核第三方检测机构出具的桩基检测、结构实体检验等报告,确认数据真实有效。
施工方案审批流程
审查专项施工方案(如深基坑、模板支架)的编制、论证、审批及交底记录,确保技术可行性。
监理日志与旁站记录
检查监理人员对关键部位施工的旁站记录及问题整改闭环情况,验证监理履职深度。
质量安全评估维度
实体质量实测实量
采用回弹仪、激光测距仪等工具对混凝土强度、墙面垂直度等指标进行抽样检测,量化质量水平。
评估施工单位对重大危险源的辨识、分级管控及应急预案演练效果,降低事故风险。
通过人员到岗履职检查、质量安全例会记录等验证项目管理体系的实际执行效果。
核查扬尘治理、噪声控制、垃圾分类等环保措施落实情况,提升工地形象管理水平。
危险源动态管控
管理体系运行有效性
文明施工标准化
03
存在主要不足
履职记录规范性
记录内容不完整
部分监理日志、巡查记录存在关键信息遗漏,如未详细记录现场施工质量、安全措施落实情况及整改要求,影响后续追溯与责任界定。
格式标准化不足
记录表格未统一模板,部分手写记录字迹潦草、涂改频繁,缺乏电子化归档管理,导致信息传递效率低下。
签字确认流程缺失
重要工序验收记录存在监理人员未签字或代签现象,削弱了记录的权威性与法律效力。
问题闭环管理时效
整改跟踪滞后
对施工方提交的整改报告审核周期过长,未严格限定48小时内复验的行业标准,导致隐患长期未消除。
反馈机制不健全
监理通知单下发后,未建立动态跟踪台账,部分问题因责任划分不清而反复出现,缺乏系统性解决措施。
信息化工具应用不足
未充分利用项目管理平台实时更新问题状态,仍依赖纸质文件传递,延误闭环时效。
关键节点管控力度
对钢筋绑扎、防水层施工等隐蔽环节的旁站监理不到位,存在抽检比例不足、未留存影像资料等问题。
隐蔽工程验收疏漏
部分批次钢筋、混凝土等主材的质保文件核查流于形式,未严格执行第三方复检制度。
材料进场把关不严
对深基坑开挖、高空吊装等特种作业的专项方案执行情况监督不
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