- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
2025年峨眉山市事业单位审计(局)系统招聘考试《审计基础知识》真题库及
姓名:__________考号:__________
一、单选题(共10题)
1.审计的基本职能不包括以下哪项?()
A.经济监督
B.经济评价
C.经济预测
D.经济分析
2.根据《中华人民共和国审计法》,审计机关在审计过程中,对被审计单位依法取得的资产、负债、损益的真实性、合法性和效益性进行审查,以下哪项不属于审计的内容?()
A.资产的真实性
B.负债的合法性
C.损益的效益性
D.收入的合规性
3.在审计过程中,以下哪项不是审计证据的必要条件?()
A.证明力
B.完整性
C.真实性
D.可靠性
4.审计报告的签发日期应当是审计工作完成的日期,以下哪种情况除外?()
A.审计工作提前完成
B.审计工作延期完成
C.审计工作与预算年度一致
D.审计工作与会计年度一致
5.审计机关在审计过程中,发现被审计单位存在重大违法违纪问题,应如何处理?()
A.直接向被审计单位提出整改要求
B.向被审计单位上级主管部门报告
C.向同级人民政府报告
D.向上一级审计机关报告
6.审计机关对被审计单位进行审计时,以下哪种情况不属于审计范围?()
A.财务收支
B.经济活动
C.人力资源管理
D.生产经营
7.审计机关在实施审计时,应当遵循哪些原则?()
A.客观公正原则
B.独立性原则
C.实事求是原则
D.以上都是
8.以下哪项不是审计报告的基本内容?()
A.审计依据
B.审计意见
C.审计结果
D.审计建议
9.审计机关在审计过程中,对被审计单位的内部控制制度进行审查,以下哪种情况不属于内部控制制度的内容?()
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息与沟通
10.审计机关在审计过程中,对被审计单位的财务报表进行审计,以下哪种审计方法最为常用?()
A.审计抽样
B.审计调查
C.审计分析
D.审计检查
二、多选题(共5题)
11.审计的基本职能包括哪些?()
A.经济监督
B.经济评价
C.经济预测
D.经济分析
12.审计证据应当具备哪些特征?()
A.证明力
B.完整性
C.真实性
D.可靠性
13.审计报告应当包括哪些内容?()
A.审计依据
B.审计意见
C.审计结果
D.审计建议
14.审计机关在审计过程中,应当遵循哪些原则?()
A.客观公正原则
B.独立性原则
C.实事求是原则
D.保密原则
15.内部控制制度包括哪些要素?()
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息与沟通
三、填空题(共5题)
16.《中华人民共和国审计法》规定,审计机关对与国家财政收支有关的下列事项,进行审计监督:_______、_______、_______、_______、_______、_______等。
17.审计机关进行审计时,应当_______,依法行使审计监督权,不受其他行政机关、社会团体和个人的干涉。
18.审计机关根据审计项目具体情况和需要,可以_______,并取得证明材料。
19.审计机关认为对被审计单位违反国家规定的财政收支、财务收支行为,使国家利益受到损失,_______,可以提出处理、处罚意见。
20.审计机关对_______,应当依法作出审计报告。
四、判断题(共5题)
21.审计机关在审计过程中,可以对被审计单位的财务报表进行直接修改。()
A.正确B.错误
22.审计机关在审计过程中,对被审计单位的内部控制制度进行审查,是审计工作的核心内容。()
A.正确B.错误
23.审计机关在审计过程中,发现被审计单位存在违法行为,可以直接向被审计单位上级主管部门报告。()
A.正确B.错误
24.审计机关在审计过程中,对被审计单位的财务报表进行审计,不需要考虑其内部控制制度。()
A.正确B.错误
25.审计报告必须由审计机关的法定代表人签发。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
26.请简述审计的定义及其在经济社会发展中的作用。
27.审计机关在审计过程中,如何确保审计证据的充分性和适当性?
28.简述审计报告的基本结构和内容。
29.在审计过程中,如何处理被审计单位对审计意见的异议?
30.审计机
您可能关注的文档
- 2025年湖北省继续教育公需科目题库及答案.docx
- 2025年四川省专升本考试管理类专业基础课模拟试题含解析.docx
- 2025年初级银行从业资格之初级银行业法律法规与综合能力题库检测试卷A.docx
- 2025年公用设备工程师之专业知识(动力专业)题库与答案.docx
- 2025年全国社会工作者《社会工作实务(初级)》备考真题精选(含答案).docx
- 2025年体育保健知识竞赛题库及答案(共50题).docx
- 2025年临床医师定期考核必考复习题库及答案(精选1400题).docx
- 2025年中级会计职称之中级会计经济法题库检测试卷A卷附答案.docx
- 2025年上半年软考网络工程师试卷真题及参考答案(完整版).docx
- 2025年4月自考《高级财务会计》真题(完整试卷)含答案解析.docx
原创力文档


文档评论(0)