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篇一:风险管理部各岗位岗位职责
风险控制部各岗位岗位职责
经理岗岗位职责
一、落实实施企业政策和管理制度,整合业务操作步骤,规范各类监管协议文本,负担监管业务风险评定管理,检验督导企业各部门风险防控操作程序,促进业务运行管理规范化,发觉问题立即帮助纠正,有效防范业务经营风险。
二、加强调查研究,注意分析经济和金融形势改变,搞好经济估计,掌握监管业务发展情况,立即向领导汇报,提出业务发展合理化提议。
三、负责对企业全部监管项目标风险评定和管理。
四、负责企业监管业务审批委员会办公室日常工作,组织审核项目是否进入。
五、负责风险控制部日常工作,组织实施监管业务风险管理、风险分类、风险监测、风险预警工作。
六、组织审查认定监管项目风险分类,定时分析汇总全辖总体风险情况并形成书面汇报。
七、负责组织对风险控制制度、实施方案修订和落实落实,组织监管审查、风险管理条线业务培训和协调服务工作。
八、建立健全企业风险识别、风险评定和衡量、风险应对、风险监测、风险汇报循环处理及反馈步骤,并帮助管理层将其整合、落实到企业各岗位和业务步骤之中;
九、协调本部门各岗位业务工作、负责本部门文件转发、措施制度草拟和简报调研等综合资料整理完善,负责本部门对外宣传协调和接待工作。
十、完成领导交办其它工作。
风险管控岗岗位职责
一、对企业贷款各部门风险防控情况,进行检验督导,发觉风险立即预警,提出处理方案,并督促处理方案落实。
二、负责审核基层监管员、用户经理、片区主管上报风险分类认定资料,对全企业风险分类工作进行检验督导,对本部门风险认定工作立即总结,提出整改方案和方法。
三、负责分析审查对外文书修订和发放(含监管汇报),对文书中包含风险管控类事件进行分类管理。
四、负责对各监管项目业务风险定时分析,并将相关情况汇总上报。
五、负责对基层监管员、用户经理、片区主管进行项目风险管理业务培训。
六、负责组织协调已出现业务风险事项处理、努力争取将企业损失减小至最低。
七、负责监管业务运行风险进行独立核查。
八、服从企业和部门领导,完成企业和部门交办其它工作。
档案编汇管理及统计岗岗位职责
一、严格实施统计制度及相关要求,并按要求立即、正确、完整地搜集、编制、汇总和报送各项目监管情况信息汇总表至相关管理职能部门,不得虚报、瞒报、漏报、迟报、伪造和篡改统计数据,确保数据真实、正确。
二、主动开展统计调查、统计分析和统计估计工作,立即、正确、全方面地提供统计分析资料。
三、对企业监管项目建立具体档案信息,并立即依据多种事件发生及处理情况对档案进行更新,做到每一个项目有据可查、有理可依。负责对以档案资料归类、备份、保留等工作,确保档案资料和数据安全可靠。
四、管理、指导、监督和检验下级相关部门和人员相关工作。
五、严格遵守保密制度,未经授权,不得泄漏和私自公布本单位任何统计信息。
六、服从企业和部门领导,完成企业和部门交办其它工作。
合规风险管理岗岗位职责
一、加强学习,明确岗位职责,立即转变思维、角色,为岗位推行打下良好基础。
二、草拟我企业合规风险管理实施细则,为企业合规风险管理工作提供制度保障。
三、组织梳理关键规章制度,力保企业出台且现行关键业务规章制度正当合规性,制度措施之间相互衔接。
四、规范合规审查工作,对企业出台制度措施严把制度审查关,深入提升制度正当、合规性、一致性和连续性。
五、做好企业职员合规教育和培训工作。
六、定时或不定时对业务部门及其它部门合规职责推行及开展合规工作进行监督检验,并提出合规意见或提议。
七、负责按时报送合规工作汇报。
八、服从企业和部门领导,完成企业和部门交办其它工作。
篇二:风险管理部岗位职责
岗位说明书
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注:“其它说明”依据实际情况确定,包含工作特点、工作环境、工作关系和其
它需要尤其说明方面。
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篇三:风险控制部岗位职责
风险控制部岗位职责
一、负责贷款业务资料审查。审查贷款资料正当性、正确性、完整性。
二、对贷款业务调查资料及调查情况进行综合分析,作出风险评价,将分析情况和贷款业务部提交《调查汇报》进行比较,提出审查意见,将审查意见和结论写成审查意见书,交贷款审查委员会办公室。
三、负责查实抵押、质押物真实性和评定性,查实抵(质)押手续办理正当性和完善度,查实担保人资质,资格及担保能
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