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学海无涯

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银行审计人员工作总结三篇

编写时间:

2021-07-21

篇一

我在银行任审计员工作一年来,在领导的带领下,在大家的挂念和协作下,我认真履行审计员工作职责,在规定的职责范围内独立开展工作,依据审计员工作职责开展业务检查,依据检查内容下发整改通知书并监督落实整改状况,有效防范了各类事故的发生,确保了全行全年平安核算无事故、无案件。现将工作状况述职如下:

一、加强学习,不断提高自身素养。

依据审计员的“政治坚强、业务精通”的要求,自年初以来,我始终以提高自身素养为目标,坚持把学习放在首位,努力提高业务素养和工作水平。一年来,我能够认真学习相关文件制度等有关规定,把握了核算方法和流程,增加了业务分析力气和解决问题的力气,提高了审计水平。在学习上严格要求自己,认真学习,在学中提高,在学习中进步,从实际需求增加自己学习的自觉性。通过学习,提高了自身的业务素养,把握了先进理念,拓宽了视野,增加分析问题、检查问题、解决问题的力气。

二、扎实做好本职工作

我作为员工,一年来,亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化,使经营理念从过往的只留意量的扩张转变到留意质的提升,以及由此带来的岗位分工和收进支配的变化。各种制度的出台,对我们银行规范经营治理提出了很多更为明确和细化的要求,工作中留意细节的治理、精细化的治理。针对违规行为,也有了更多的预防和惩戒措施,内控部门是全行监督部门,深感自己责任重大和工作的重要性,我要扎扎实实做好检查工作。

(一)认真履行审计员工作职责,检查了支行及网点各项规章制度执行和业务操作状况,准时发觉和订正了工作中毁灭的问题并落实整改状况。对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。

(二)求真务实、尽职尽责,做好检查工作。

认真履行审计员职责,做好审计工作。在检查中认真认真,精益求精,认真检查每一项工作内容,做好纪录,对发觉的问题出整改意见,提高了网点的核算质量,增加了内控治理水平,防范了操作风险的发生。

三、回顾检查自身存在问题

一是学习不够。当前,以信息技术为基础的新经济蓬勃进展,新状况、新问题层出不穷,新学问新科学不断问世,面对严重的挑战,缺乏学习的紧迫感和自觉性。二是工作较累的时候,有过松弛思想,这是政治素养不高,也是自己世界瞧、人生瞧、价值瞧不高的表现。

四、针对以上问题,今后的努力方向是:

一是加强理论学习,进一步提高自身素养,对前台金融业务的生疏不能取代提高个人素养更高层次的追求,必需通过学习增加分析问题、解决问题的力气。二是增加大局瞧念,转变工作作风,努力克服自己的消极心情,提高工作质量和效率,乐瞧协作领导和同事们把工作做得更好。

总之,在过往的一年工作中。虽然较好地完成了各项工作任务,但仍存在问题和不足之处,这些问题和不足之处在今后的实际工作中将得到逐步改善,并充分发挥审计员的职能作用,全面提升工作水平。

篇二

依据中支内审工作部署,2021年6月份和12月份分别在全行范围内开展对内部把握治理风险的分析评价活动。依照内控评价方案,分“内部把握环境”、“风险识别与评估”、“把握活动”、“信息沟通与反馈”、“监督评审”五个方面内容对支行内把握度进行评审,将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级治理人员;以重点股室、要害岗位、薄弱环节的审计为主;有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度,留意内把握度和治理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围,提升了评价层次。通过审计评价,共发觉重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节,一一列出,分析存在问题的缘由,提出合理的防范措施和建议,并书面报告市中支和支行领导,督促各项内部把握制度在全行得到严格落实。现将工作总结如下:

一、乐瞧开展内部审计调查工作

我们依据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是《对瑞安支行集中选购治理状况的调查》、《对瑞安支行外汇法规、内把握度和业务操作规程执行状况的调查》。

今年8月份对支行集中选购治理状况进行了调查,发觉一些治理上的欠缺和不规范的操作,提出了整改意见和建议。

今年11月份对支行外汇法规、内把握度和业务操作规程执行状况进行了调查,通过现场询问、调阅部分档案资料和瞧

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