2025年财务公司自查报告范文.docx

2025年财务公司自查报告范文

根据《企业集团财务公司管理办法》《金融企业财务规则》及监管部门2025年工作要求,我司严格对照《财务公司监管评级办法》《企业集团资金集中管理规范》等制度,围绕合规经营、风险管理、财务核算、内部控制、信息科技五大核心领域,组织各业务条线、职能部门开展全流程自查,重点核查2023-2024年度业务开展、制度执行、系统运行等关键环节,现将自查情况报告如下:

一、合规经营自查情况

(一)监管政策落实

2025年1月新修订的《企业集团财务公司管理办法》实施后,我司第一时间召开专题会议,对照强化资金集中管理功能、规范业务范围、加强风险防控三大核心要求,梳理现有制度

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