XX市审计局2025年工作总结和2026年工作计划.docxVIP

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XX市审计局2025年工作总结和2026年工作计划

2025年工作总结

2025年,XX市审计局坚持以服务经济社会高质量发展为核心,紧扣市委、市政府中心工作,聚焦主责主业,依法履行审计监督职责,全年共完成审计项目128个,其中财政审计25个、民生审计32个、经济责任审计38个、国企审计15个、政策落实跟踪审计18个,专项审计调查10个;查出问题金额23.6亿元,推动整改到位金额19.2亿元,促进增收节支4.3亿元,移送问题线索12件,推动出台或修订制度文件28项,审计监督的建设性作用进一步凸显。

一、聚焦政策落实,服务发展大局成效显著

围绕“十四五”规划中期评估、新质生产力培育、优化营商环境等重大决策部署,开展政策落实跟踪审计18项,覆盖科技创新、乡村振兴、绿色转型等重点领域。在科技创新政策审计中,重点关注高新技术企业补贴、研发费用加计扣除等政策落地情况,审计22家企业及5个科技主管部门,发现部分企业存在补贴资金闲置超1年(涉及金额2100万元)、研发费用归集不规范等问题,推动市科技局修订《科技创新资金管理办法》,明确“当年未使用资金按比例收回”的动态调整机制,2025年下半年科技资金使用效率提升35%。在乡村振兴审计中,对12个乡镇的高标准农田建设、特色农业产业扶持等项目开展专项审计,发现部分项目存在“重建设轻管护”问题,4个乡镇的农田水利设施因维护缺位导致损毁率达20%,审计推动市农业农村局建立“县-乡-村”三级管护责任清单,落实年度维护资金3000万元,相关经验被省农业农村厅转发推广。

二、强化财政监督,规范资金管理提质增效

以“全口径、全过程、全覆盖”为目标,完成25个财政审计项目,涵盖市本级及11个县区财政预算执行、部门决算草案编制等内容。重点关注财政资金统筹整合、存量资金盘活及政府债务风险防控,审计发现市本级及县区存量资金中,3.2亿元长期趴在账上未使用(其中超2年未使用资金1.8亿元),部分基层单位存在虚列支出、套取财政资金等问题(涉及金额4600万元)。针对上述问题,向市政府提交专题报告,推动出台《XX市财政存量资金管理办法(修订版)》,明确“连续两年未使用资金全额收回”“部门结转资金与下年预算挂钩”等机制。2025年下半年,全市累计盘活存量资金2.1亿元,统筹用于老旧小区改造、基础教育设施建设等民生领域,财政资金使用效益显著提升。

三、深耕民生领域,守护群众利益精准发力

坚持“审计为民”导向,围绕“一老一小”、住房保障、医疗养老等群众关切,开展32个民生审计项目。在老旧小区改造审计中,对15个街道的86个改造项目进行跟踪审计,发现部分项目存在“重外立面改造、轻功能提升”问题,3个小区的电梯加装因前期调研不充分导致施工停滞,4个项目虚报工程量(涉及金额850万元)。审计推动市住建局建立“改造需求清单制”,要求改造前通过“居民议事会”征求意见,明确“基础类改造占比不低于70%”的硬性指标,并对虚报工程量问题开展专项整治,追回资金620万元。在医保基金审计中,延伸审计28家定点医疗机构,发现存在重复收费、挂床住院等违规行为(涉及金额1200万元),推动市医保局开展“医保基金规范使用专项行动”,全年追回违规资金980万元,惠及参保群众2.3万人次。

四、深化责任审计,规范权力运行务实有效

全年完成38名领导干部经济责任审计及5名领导干部自然资源资产离任(任中)审计,重点关注重大经济决策、资金资产资源管理及生态环境保护责任落实情况。在某开发区管委会原主任经济责任审计中,发现其任职期间违规决策引进高耗能项目,导致园区单位GDP能耗超省定标准15%,且项目投产后未达预期产值(承诺年产值10亿元,实际仅2.8亿元)。审计结果被市委组织部作为干部考核重要依据,相关问题纳入巡察整改清单。在自然资源资产审计中,对3个县区的土地、森林、水资源管理情况进行核查,发现某乡镇存在违规占用基本农田建设停车场问题(涉及土地12亩),推动市自然资源和规划局建立“耕地保护动态监测系统”,全年预警违规用地行为21起,整改率100%。

五、紧盯国企审计,助推国资国企改革走深走实

围绕国企“强根铸魂、提质增效”目标,对15家市属国企及3家区属重点国企开展审计,重点关注国有资产保值增值、重大投资决策及风险防控情况。在某市属城投公司审计中,发现其通过“明股实债”方式融资8亿元,隐性债务风险突出,且3个PPP项目因前期论证不充分导致亏损(累计亏损4500万元)。审计向市政府提出“严控非标融资规模”“建立投资项目后评价机制”等建议,推动市国资委出台《市属国有企业债务风险管控办法》,明确“资产负债率不得超过70%”“重大投资需经第三方机构独立评估”等要求。2025年,市属国企平均资产负债率较上年下降3.2个

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