财务管理的自查报告及整改措施.docx

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财务管理的自查报告及整改措施

一、自查工作开展情况

为全面提升财务管理规范化水平,我单位于202X年X月至X月组织财务部门联合审计、业务部门成立专项自查小组,围绕预算管理、资金使用、费用报销、资产管理及财务核算五大核心模块,采取“全面覆盖+重点抽查”的方式开展自查。自查范围覆盖202X年度1-12月全部财务收支业务、202X年预算编制及执行情况,以及202X年末资产台账与实物盘点数据。具体工作中,通过账务系统数据导出比对、原始凭证逐笔核查(抽查比例达30%)、业务部门访谈(覆盖12个业务科室)、银行对账单与日记账核对(涉及7个银行账户)等方式,累计形成核查记录120份,发现问题点23项,

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