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2025年审计师考试模拟考试题及答案

姓名:__________考号:__________

一、单选题(共10题)

1.审计过程中,审计师对被审计单位内部控制的有效性进行评价,以下哪项不是内部控制的目标?()

A.保证财务报告的可靠性

B.提高经营效率

C.防范法律风险

D.确保企业战略目标的实现

2.根据《中华人民共和国审计法》,审计机关的审计对象包括哪些?()

A.国有企业

B.事业单位

C.社会团体

D.以上都是

3.审计师在审计过程中,发现被审计单位存在重大舞弊行为,以下哪项处理方式是正确的?()

A.私下通知被审计单位立即整改

B.直接向被审计单位上级主管部门报告

C.仅在审计报告中予以说明

D.通知被审计单位并要求其提供解释

4.审计师在审计过程中,如何判断被审计单位的财务报表是否存在重大错报风险?()

A.仅通过查阅财务报表即可判断

B.通过分析财务报表和相关信息,结合审计师的专业判断

C.依赖被审计单位的内部控制评价

D.仅通过询问被审计单位管理层

5.审计师在审计过程中,应当遵循的职业道德准则不包括以下哪项?()

A.独立性

B.客观性

C.公正性

D.竞争性

6.审计师在审计过程中,对被审计单位的内部控制进行评价时,以下哪种方法最为有效?()

A.仅通过询问被审计单位管理层

B.仅通过查阅被审计单位的内部控制文件

C.结合询问、观察、检查等方法

D.仅通过观察被审计单位的业务流程

7.审计报告中,审计师对被审计单位的财务报表发表审计意见,以下哪种意见表示财务报表在所有重大方面公允反映了被审计单位的财务状况和经营成果?()

A.无保留意见

B.保留意见

C.拒绝表示意见

D.否定意见

8.审计师在审计过程中,发现被审计单位存在违反国家法律法规的行为,以下哪种处理方式是正确的?()

A.仅在审计报告中予以说明

B.直接向被审计单位上级主管部门报告

C.私下通知被审计单位立即整改

D.等待被审计单位自行整改

9.审计师在审计过程中,如何确定审计证据的充分性和适当性?()

A.仅通过查阅财务报表即可确定

B.通过分析财务报表和相关信息,结合审计师的专业判断

C.依赖被审计单位的内部控制评价

D.仅通过询问被审计单位管理层

10.审计报告中,审计师对被审计单位的内部控制进行评价时,以下哪种评价结论表示内部控制不存在重大缺陷?()

A.重大缺陷

B.一般缺陷

C.无重大缺陷

D.无法确定

二、多选题(共5题)

11.审计师在审计过程中,以下哪些是审计风险的三要素?()

A.风险因素

B.风险评估

C.风险应对

D.风险控制

12.根据《中华人民共和国审计法》,审计机关的审计范围包括以下哪些?()

A.财务收支审计

B.经济责任审计

C.法规执行审计

D.环境保护审计

13.审计师在实施风险评估程序时,以下哪些方法可以用来识别和评估重大错报风险?()

A.分析程序

B.询问程序

C.观察程序

D.重新计算程序

14.审计师在编制审计报告时,以下哪些内容应当在报告中披露?()

A.审计意见

B.审计发现的问题

C.审计工作底稿

D.审计范围和目的

15.审计师在执行审计程序时,以下哪些行为可能违反职业道德准则?()

A.保持独立性

B.保持客观性

C.收受被审计单位礼品

D.保持公正性

三、填空题(共5题)

16.审计师在执行审计业务时,应当遵循的审计准则体系是《中国注册会计师审计准则》。

17.审计师在审计过程中,对被审计单位的内部控制进行评价时,应当关注控制活动的______。

18.审计报告中,如果审计师对被审计单位的财务报表发表无保留意见,应当在意见段中使用‘我们认为’字样。

19.审计师在执行审计业务时,应当保持______,以避免利益冲突。

20.审计师在审计过程中,对被审计单位的财务报表进行审计,其目的是为了对财务报表的______发表审计意见。

四、判断题(共5题)

21.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位存在重大舞弊行为,可以直接向公众披露。()

A.正确B.错误

22.审计师在审计过程中,对被审计单位的内部控制进行评价时,可以仅通过查阅内部控制文件来评估。()

A.正确B.错误

23.审计报告中,如果审计师对被审计单位的财务报表发表无保留意见,则不需要在报告中说明审计范围。()

A.正确B.错误

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