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  • 2026-01-05 发布于四川
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2025年年财务管理自查报告

为全面提升财务管理水平,我单位依据国家财经法律法规及内部管理制度,对2025年度财务管理工作进行了全面自查。本次自查以财务制度执行、资金管理、资产管理、成本控制、财务信息化建设等为核心,结合日常核算与专项检查,形成如下具体情况说明:

一、财务管理制度建设与执行情况

2025年,我单位进一步完善财务制度体系,新增《智能财务系统操作规范》《数据安全管理办法》等5项制度,修订《预算管理办法》《内部控制流程》等7项制度,覆盖预算编制、资金支付、资产管理、成本核算等关键环节。制度执行过程中,通过季度穿行测试与月度合规检查相结合,全年开展专项审计3次,发现制度执行偏差12项,

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