2025年审计专员工作总结和2026年工作计划.docx

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2025年审计专员工作总结和2026年工作计划

2025年,在集团审计部统筹部署下,本人围绕“风险防控、价值创造、管理提升”核心目标,全年主导或参与各类审计项目28项(其中独立主审15项),覆盖财务收支、内部控制、工程结算、经济责任、并购尽调等5大领域,累计发现问题137项,推动整改完成129项(整改率94.16%),提出管理建议68条,其中23条被纳入集团制度修订或业务流程优化,直接推动降本增效约1200万元(含避免损失与节约支出)。现将全年工作具体总结如下:

一、2025年重点工作成果与实践

(一)财务审计:精准穿透业务实质,筑牢合规底线

全年完成12家分子公司年度财务收支审计,重点聚

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