学会财务审计整改报告.docx

学会财务审计整改报告

为全面提升财务管理水平,强化财务规范意识,我单位于202X年X月接受了外部审计机构对202X年度财务收支及内部控制情况的专项审计。本次审计覆盖了会计核算、资金管理、内控制度执行、资产管理等核心领域,共反馈问题XX项。针对审计指出的问题,我单位高度重视,立即成立整改工作领导小组,制定《审计整改任务清单》,明确责任部门、整改措施及完成时限,通过逐项销号、动态跟踪的方式推进整改。截至202X年X月X日,XX项问题已全部完成整改,整改完成率100%,现将具体整改情况报告如下:

一、会计核算不规范问题整改情况

审计指出我单位存在收入确认时点不准确、成本费用归集不合理、往来账款

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档